借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

實(shí)際工作中我遇到了一個(gè)實(shí)戰(zhàn)的問題,我新入職一家小規(guī)模公司,2020年5月份申報(bào)19年匯算清繳時(shí),只在調(diào)整表上收入調(diào)增了20萬,只交納了所得稅,也沒有交增值稅等,實(shí)際去年的賬上并沒有做這筆無票收入,現(xiàn)在賬上還掛著這20萬預(yù)收賬款呢,請(qǐng)問,1.這調(diào)整表上的無票收入的分錄需要處理嗎?2.這20萬的收入怎么和賬上掛的預(yù)收賬款沖平呢?還有還發(fā)現(xiàn)成本還調(diào)減了22萬,應(yīng)付賬款有家20萬的掛賬,實(shí)際已經(jīng)付清款了,當(dāng)初付款時(shí)直接做到主營業(yè)務(wù)成本了,沒有收到發(fā)票,實(shí)際收到發(fā)票后又記入成本,第一次遇到這種情況,怎么處理這事
借:銀行存款1020貸:主營業(yè)務(wù)收入990應(yīng)交稅費(fèi)30實(shí)際收到錢是1000,分錄多錄了20,這個(gè)月要怎樣調(diào)整?是上個(gè)月做的分錄,這個(gè)月要怎樣調(diào)整
我在去年2022年12月份開了一張20萬的發(fā)票是預(yù)收2023年1月2月的服務(wù)費(fèi),錢收到,發(fā)票開出去了,開發(fā)票時(shí)備注了是預(yù)收2023年1,2月的,做賬也是做的預(yù)收賬款。后面1月份報(bào)2022年第四季度增值稅時(shí),申報(bào)表直接帶出來已開票那20萬,已報(bào)稅,有問題嗎?然后到2023年1月2月正常把20萬之前預(yù)收的分別轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)收入。賬上要調(diào)整嗎?
上個(gè)月多記了20萬的收入,實(shí)際上是預(yù)收款。稅務(wù)那些都已經(jīng)申報(bào)了,我這個(gè)月要怎么調(diào)整成預(yù)收款。
未開票收入上個(gè)月填多了,本月實(shí)際開的發(fā)票要比上個(gè)月少,但是上個(gè)月已經(jīng)申報(bào)繳納稅款了
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡(jiǎn)單點(diǎn)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了


看一下你的成本多了嗎?
那這樣我這個(gè)月的營業(yè)收是負(fù)數(shù)了,這樣有問題嗎
實(shí)際業(yè)務(wù)的沒有問題。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。