同學(xué),你好 借:銀行存款-20 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 應(yīng)交稅費 負數(shù)
老師,你好,我上個月的會計分錄做錯了,怎么調(diào)整呢,上個月的會計分錄 借:管理費用500 貸:應(yīng)付職工薪酬500 借:應(yīng)付職工薪酬500 貸:銀行存款300 其他應(yīng)付款200 但是實際上銀行付了500 這個怎么調(diào)整呢,調(diào)整分錄怎么寫!
借:銀行存款1020貸:主營業(yè)務(wù)收入990應(yīng)交稅費30實際收到錢是1000,分錄多錄了20,這個月要怎樣調(diào)整?是上個月做的分錄,這個月要怎樣調(diào)整
借:銀行存款1020貸:主營業(yè)務(wù)收入990應(yīng)交稅費30實際收到錢是1000,分錄多錄了20。要不要做20的應(yīng)收賬款
上個月賣了一批生產(chǎn)副產(chǎn)品,出庫后生成的憑證是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交增值稅-銷項稅;收款生成的憑證是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,這樣就導(dǎo)致了多記收入,而且月末還掛著應(yīng)收賬款,因上月已結(jié)賬,想在本月調(diào)過來,調(diào)整的分錄是怎樣的呢?
你好 老師 就是山個月收到貨款 正確的分錄應(yīng)該是 借銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 結(jié)果被我填錯成 借銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入了 這個要整么調(diào)整
你好,我想問下(公戶轉(zhuǎn)法人20000元備注往來款,半年后拿回一張客戶的個人票商品10000元,另一個客戶商品8000元發(fā)票怎樣做賬。
如果A公司2016年對B公司投資40萬元入股26%,請問如何做賬? 假如2025年B公司虧損,A公司的40萬投資完全虧損。A公司賬務(wù)如何處理? 如果A公司想撤股?怎么操作合適呢
老師,您好,老板的親戚需要拉攏嗎
為什么要選D,非金融資產(chǎn)差額不是計入“其他收益”的嗎?
老師,這個2022年末發(fā)行在外的普通股股數(shù)怎么算?
為什么是A?當(dāng)債權(quán)人受讓的資產(chǎn)是金融資產(chǎn)時,按照其公允價值入賬,非金融資產(chǎn)才才按放棄債權(quán)的公允價值加相關(guān)稅費入賬不是嗎?
老師,如果說7月末下來,8月1號有新會計接手,7月16號交接的,那是不是也得缺多少發(fā)票,統(tǒng)計完了把7月的賬做完了才能算完事呀
小規(guī)模納稅人收優(yōu)惠,增值稅所得稅怎么減免
老師,請問,公司2023年7月租賃一棟房產(chǎn)3年,用于生產(chǎn)經(jīng)營,每年7月1日支付租金,即租金支付時間為2023年7月1日,2024年7月1日,2025年7月1日,請問未確認融資費用,計算到哪天為止
一般納稅人可以開一個點的普通發(fā)票嗎
收到,謝謝
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!
我還要不要做20的應(yīng)收賬款
同學(xué),你好 不需要做了,直接沖掉