同學(xué),你好 在電子稅務(wù)局里面更正申報印花稅

你好老師,麻煩我想咨詢一下,我去年12月有一筆收入沒申報,但在今年5月份所得稅匯算清繳時申報表中已申報了,請問我還用不用去稅務(wù)局更正增值稅12月份申報表呢?如果更正是不是得更正到現(xiàn)在呢?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人季報,第一季度當(dāng)時政策還沒出來,1,2月的增值稅按3%算的,三月份政策出來了說按1%,現(xiàn)在稅務(wù)局打電話意思是要沒享受三減一的政策要求申請退稅,那么我是要退前兩個月的嗎?怎么申請操作呢?
請問老師,印花稅是直接在電子稅務(wù)局申報嗎?我可以匯總申報嗎?還是需要一筆一筆申報?今年小規(guī)模納稅人是減半征收嗎?我們公司是去年4月份注冊的,今年4月份才核定印花稅,核定前的需要申報嗎?
老師你好,假如在稅務(wù)申報系統(tǒng)中申報印花稅時填寫計稅金額自動帶出的應(yīng)交金額:2000.00,減半征收實際應(yīng)交金額為:1000.00,請問減免的那一半稅金在財務(wù)軟件中需要處理嗎? 麻煩老師把處理的分錄怎么寫?
請請教一下,今年一二月份全額繳納的附加稅和印花稅,因享受減半征收的優(yōu)惠,在4月份退回一月份已繳附加稅的50%,剩余1月份印花稅和2月份附加稅及印花稅多交的50%在我申報五六月份印花稅時被抵了,請問以上業(yè)務(wù)的會計分錄怎么做?
以前社保是客戶端繳費,用的是PDF的申報表來做賬的,現(xiàn)在是電子稅務(wù)局扣款繳費的,用什么做賬呢? 只看到導(dǎo)出的Excel表格
自產(chǎn)自銷普票,在認(rèn)證的時候是9個點的稅金,然后做分錄是怎么做分錄
民非賬套里,銀行利息掛在了其他收入里面,這個要報增值稅嗎
個體戶年報異常怎么解決?從哪里查看以及處理流程
老師你好,我想問一下我結(jié)轉(zhuǎn)成本時,暫估了一部分費用,每個月的暫估費用不一樣,現(xiàn)在開來設(shè)備租賃費的發(fā)票了,我需要按月均攤嗎?還是只要能把暫估費用沖平就可以?
有abc三家公司,a公司先把錢打給b公司(b已收款,未開發(fā)票),b公司從c公司購入一批貨物,已入庫b公司倉庫(b公司已付款,未收到c公司的發(fā)票),入庫b公司后(收到b公司發(fā)票),b公司把貨物發(fā)給到a公司(b公司開具發(fā)票給到了a公司),這幾大環(huán)節(jié)怎么做賬,老師?
季度印花稅計稅依據(jù)是什么,營業(yè)收入+營業(yè)成本
單位承擔(dān)的公積金,員工可以取出來嗎
你好。視同外銷的,無論銷售多少,是不是免增值稅?怎么判定視同外銷
老師您好!個體戶查賬征收跟小規(guī)模一樣做賬嗎
重新提交嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的