您好同學(xué),是直接電子稅務(wù)局申報。每個月需要申報,您可以登錄電子稅務(wù)局查看是不是享受減免政策。
老師,我們公司是2020年6月成立的,之前一直沒有申報過印花稅,核定的是按次征收,我今天點進去申報里面只有這兩項,沒有合同申報的界面,那我這種是不用管嗎
請問老師,印花稅是直接在電子稅務(wù)局申報嗎?我可以匯總申報嗎?還是需要一筆一筆申報?今年小規(guī)模納稅人是減半征收嗎?我們公司是去年4月份注冊的,今年4月份才核定印花稅,核定前的需要申報嗎?
請問老師,我這邊是小規(guī)模納稅人,今年我都沒有申報過印花稅。也沒有核定,現(xiàn)在是按次還是按年申報的?我該怎么報?是填今年1月到12月的收入來申報嗎?
我們公司印花稅2021年和2022年少申報了,今年4月份統(tǒng)一補申報補繳納了,還有滯納金,在4月份入賬的時候應(yīng)該如何入賬呢,需要調(diào)整以前年度損益嗎,金額不小,三萬左右
老師,我們公司是去年10月成立的一般納稅人,去年12月份發(fā)生了一筆業(yè)務(wù),這筆業(yè)務(wù)的印花稅我們是年后才申報才繳納的,136塊錢。現(xiàn)在匯算清繳要把這136的印花稅,去做調(diào)減嗎?還是可以把這136留到今年再抵扣?
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
核定前的也需要申報嗎?
不需要的。申報核定以后的。