直接到稅務局找專管員咨詢對接,因為不同的稅務局辦事的要求存在大同小異的。
2020年小規(guī)模納稅人減至1%納稅,小規(guī)模企業(yè)第三季度只開了含稅10000萬的普票,按要求不含稅部分為9900.99,應納稅部分為99.01。現(xiàn)在做報表,因為整個季度沒超過30萬銷售額,享受免增值稅政策,報表怎么填呢,還是填增值稅報表第11欄,自動跳出來稅額為297.03,不是應該是99.01嗎
老師,我公司是小規(guī)模納稅人季報,第一季度當時政策還沒出來,1,2月的增值稅按3%算的,三月份政策出來了說按1%,現(xiàn)在稅務局打電話意思是要沒享受三減一的政策要求申請退稅,那么我是要退前兩個月的嗎?怎么申請操作呢?
小規(guī)模公司第一季度有47萬的銷售額,超過規(guī)定的45萬,要繳納增值稅了,在4月份紅沖了一張兩萬多的發(fā)票,實際利潤額沒超過45萬,但是要按照47萬報稅,那我能在第二個季度申請退稅嗎,是在電子稅務局申請還是要去大廳申請呢?
老師,我們這個小規(guī)模在年初增值稅優(yōu)惠政策還沒出來前,開了3%稅率的發(fā)票。后面出臺1%的優(yōu)惠政策,請問我現(xiàn)在申報增值稅,這個應納稅額的數(shù)據(jù)應該怎么填??還是只能當時1月份怎么開的,就按照當時的稅額交?
老師,我們之前第一季度是小規(guī)模,又剛好又同月變更為一般納稅人,在申報的時候有一筆收入直接按3%納稅,6月份稅局說那筆收入增值稅可以減按1%政策繳納,現(xiàn)在退的是那2%的增值稅及附加,這個怎么做啊
老師小企業(yè)會計準則沖去年的收入成本費用可以直接記入今年當期損益嗎?要是不用以前年度損益,利潤分配未分配利潤會有什么影響,會導致報表數(shù)據(jù)哪里不一樣?
老師,個體內(nèi)賬,以老板私人卡運營,是不是就以老板私人卡做賬就可以,比如給出納轉(zhuǎn)錢,就借其他應收款出納名字,貸銀行存款(建行)老板名字
為能及時開具進項發(fā)票導致上月稅費太高,有什么辦法補救嗎
老師,到底工資和社保,個稅計提發(fā)放怎么做呀
老師 買的名酒如何是直接贈送客戶的 進項可以抵扣嗎
老師你好后補成本票,幾年內(nèi)可以用?
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設備,入賬價值為200萬元,預計使用壽命為10年,預計凈殘值為20萬元,采用年限平均法計提折舊。2021年12月31日該設備存在減值跡象,經(jīng)測試預計可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設備的賬面價值應為()萬元
老師那出納支付各費用,是不是做管理費用,貸其他應收款出納
您好老師,請問我當月開具的電子紅字發(fā)票當月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時候能不能按正確藍字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務處理可以嗎
已抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務系統(tǒng)怎么操作?