同學,你好
借:庫存商品
應交稅費-應交增值稅-進
貸:銀行存款

開出去的銷項發(fā)票是普票,為什么在做憑證的時候還有做銷項稅額的分錄呢,普票不是不用繳稅嘛,這樣分錄做了,繳稅沒繳,怎么對得上呢
老師您好,我在啟用數(shù)電票的時候,登錄認證是未認證,我點擊登錄認證后,顯示:登錄失敗,原因:該用戶未注冊,請在自然人業(yè)務入口進行用戶注冊?需要怎么處理
老師你好,去年收到的一張小規(guī)模農產品專票,當時做的分錄待認證進項稅額,是按照票面金額3%做的,現(xiàn)在認證之后是按9%的稅額抵扣,請問分錄要如何調整?
老師,請問本月申報增值稅時,勾選認證的進項>銷項,會計分錄怎么做?下個月申報的時候這部分差額在申報表中會自動填入還是要自己手動填。
哦 我們現(xiàn)在的企業(yè)自行開具農產品收購票要怎么個勾選進項認證呢? 我們之前是計算抵扣的 9%+1%,我現(xiàn)在速訂票都是勾選認證不就只能是九個點了嗎 ?我們做賬的時候需不需要把普票錄進去的時候 就確定九個點的進項稅呢?謝謝
請問老師,廣告水晶字,KT板之類的,2000多塊錢,需要做固定資產嗎,還是能放在辦公費里?
老師,我們這個月有幾個人要做兼職工資,就按員工工資一樣申報個稅就可以吧
成立新公司,股東是企業(yè)法人,認繳出資期限是多久啊,怎么填寫啊?
其他應付款賬戶負數(shù),轉換到其他應收款,可以嗎
老師,我們公司新開了蘇州的公司,基本戶開在上海,但是在稅務登記三方協(xié)議開戶行里,跳不出來上海的銀行?請問老師有沒有在蘇州注冊公司經(jīng)驗?是不是注冊在蘇州的公司只能開在蘇州的基本戶?
7-9月的印花稅計稅依據(jù)是什么?是主營業(yè)務收入+主營業(yè)務成本嗎
請問保潔費開發(fā)票名稱是什么
@樸老師,我們租賃的廠房,還沒有支付款項,對方先開具了1年的發(fā)票,我們應該如何賬務處理,已經(jīng)收到款項后如何賬務處理?請完整的寫一下吧?
老師,我們公司出資把公司門前的很長的一段路,硬化修了水泥路,花了300萬元,應該計入什么科目?
老師好,請問,企業(yè)所得稅的計算依據(jù)是什么 呢? 是本年的利潤總額嗎? 具體怎么算呢
不是!啊,農產品啊,有這個政策
你不是要做買進的分錄嗎?
別人給我們開票進項票,農產品普票,這張發(fā)票我已經(jīng)認證,在結轉銷進時分錄
因為進來時是免稅的
同學,你好
你是要增值稅結轉分錄?
是,要自產農產品銷售的
1、結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。
2、結轉銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額);貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)。
3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—未交增值稅。
4、實際交納時,借:應交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。
我要的是農產品發(fā)票開的是免稅,但可以抵扣的,結轉銷進
同學,你好
你取的發(fā)票,是可以抵扣的,分錄
借:庫存商品
應交稅費-應交增值稅-進
貸:銀行存款
你銷售
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅-銷
之后增值稅結轉
1、結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。
2、結轉銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額);貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)。
3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—未交增值稅。
4、實際交納時,借:應交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。
我知道可以抵扣的,你沒懂
同學,你好
不好意思,沒有理解你的意思