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老師你好,假如在稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)中申報(bào)印花稅時(shí)填寫計(jì)稅金額自動(dòng)帶出的應(yīng)交金額:2000.00,減半征收實(shí)際應(yīng)交金額為:1000.00,請(qǐng)問減免的那一半稅金在財(cái)務(wù)軟件中需要處理嗎? 麻煩老師把處理的分錄怎么寫?

2022-07-31 12:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-31 12:53

同學(xué) 這個(gè)要實(shí)際繳納數(shù)做分錄即可。 1. 企業(yè)計(jì)提因疫情減免的印花稅時(shí): 借:稅金及附加——印花稅(實(shí)際繳納部分) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅(實(shí)際繳納部分) 2. 企業(yè)繳納因疫情減免的印花稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅(實(shí)際繳納部分) 貸:銀行存款(實(shí)際繳納部分)

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快賬用戶2028 追問 2022-07-31 12:54

老師你好,我也是這樣處理的小,我還以為減免的那部分稅金也要處理呢,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-07-31 12:55

好的 同學(xué)~你的理解正確~很棒。 <不客氣,請(qǐng)?jiān)u分五分,持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí),祝生活愉快>

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同學(xué) 這個(gè)要實(shí)際繳納數(shù)做分錄即可。 1. 企業(yè)計(jì)提因疫情減免的印花稅時(shí): 借:稅金及附加——印花稅(實(shí)際繳納部分) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅(實(shí)際繳納部分) 2. 企業(yè)繳納因疫情減免的印花稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅(實(shí)際繳納部分) 貸:銀行存款(實(shí)際繳納部分)
2022-07-31
交多少做多少就可以到減免的,可以不用做賬務(wù)處理
2022-07-30
你好,折讓部分做在借方負(fù)數(shù)沒錯(cuò),這部分就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的部分了,不需要再另外做分錄了
2022-05-09
你本月需要交納增值稅嗎
2021-12-07
本月不需要繳納增值稅的話,實(shí)際抵減那里應(yīng)該是0
2021-12-07
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