4月退稅的,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:稅金及附加 5、6月按實(shí)際繳納的印花稅,入賬就可以的
2022年1-2月正常申報(bào)增值稅及附加印花,3月有六稅兩費(fèi)的優(yōu)惠政策減免50%,4月下旬審批通過(guò)六稅兩費(fèi)的退稅,退稅款一直沒(méi)到企業(yè)銀行賬戶,在6月申報(bào)5月增值稅及附加的時(shí)候抵減了2月附加退稅款及抵減1月部分印花稅,7月申報(bào)6月稅費(fèi)時(shí)抵減1-2月部分印花稅,8月收到短信說(shuō)要更正1月申報(bào)表,這種情況是不是要更正?在電子稅務(wù)局上怎么更正(我沒(méi)更正過(guò),沒(méi)操作過(guò))
請(qǐng)請(qǐng)教一下,今年一二月份全額繳納的附加稅和印花稅,因享受減半征收的優(yōu)惠,在4月份退回一月份已繳附加稅的50%,剩余1月份印花稅和2月份附加稅及印花稅多交的50%在我申報(bào)五六月份印花稅時(shí)被抵了,請(qǐng)問(wèn)以上業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師你好,公司小規(guī)模納稅人銷售眼鏡企業(yè)。計(jì)提印花稅,一季度一申報(bào),直接在25年1月份繳納10~12月的印花稅,請(qǐng)問(wèn)直接借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅還是直接貸銀行存款?因?yàn)檫@12月份沒(méi)有計(jì)提,那1月份的時(shí)候還計(jì)提嗎?1月份走的是稅金及附加,不是影響二五年的損益嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開(kāi)具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說(shuō)支付的是現(xiàn)金沒(méi)付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒(méi)有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級(jí)實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來(lái)說(shuō)辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說(shuō)一下