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請問一下 收到的進(jìn)項發(fā)票 不能抵扣要轉(zhuǎn)出來 要怎么做分錄

2023-08-15 10:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-15 10:37

借成本費(fèi)用類科目,貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶8749 追問 2023-08-15 10:38

之前是主營業(yè)務(wù)成本

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齊紅老師 解答 2023-08-15 10:40

你好 借方也用這個科目對?

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快賬用戶8749 追問 2023-08-15 11:08

主營業(yè)務(wù)九十幾萬 稅額只有一萬多

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齊紅老師 解答 2023-08-15 11:13

你好 轉(zhuǎn)出的金額是? 1萬金?

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快賬用戶8749 追問 2023-08-15 11:15

那就是抵扣的分錄要轉(zhuǎn)出哦 之前是借應(yīng)交 未交增值稅 貸 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項

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齊紅老師 解答 2023-08-15 11:17

你好 借主營業(yè)務(wù)成本,貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出?

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快賬用戶8749 追問 2023-08-15 11:19

主營業(yè)務(wù)成本一萬 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出一萬

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齊紅老師 解答 2023-08-15 11:21

是的,就是這個意思,對的是的。

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快賬用戶8749 追問 2023-08-15 11:26

那后面要補(bǔ)交這個增值稅又怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-08-15 11:32

借未交增值稅貸,銀行存款。

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快賬用戶8749 追問 2023-08-15 11:40

是已經(jīng)抵扣的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 也是這筆分錄嘛

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齊紅老師 解答 2023-08-15 11:45

是的呀,交稅的時候就是這個分?jǐn)?shù)。

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借成本費(fèi)用類科目,貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2023-08-15
你好,是不允許抵扣增值稅嗎?之前的分錄是怎么做的?
2021-05-14
你好 是商貿(mào)的選擇退稅勾選 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行存款
2021-03-22
你好;? ? ? 你? 分錄怎么走的; 我看看分錄怎么轉(zhuǎn)出 ; 你跨年了是嗎? ?
2022-05-19
你好,是不允許抵扣的項目嗎?之前分錄是怎么做的?
2021-09-08
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