借成本費(fèi)用類科目,貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
1.收到進(jìn)項發(fā)票 要做出口不抵扣 分錄怎么做
老師,我們一張費(fèi)用類的發(fā)票已經(jīng)抵扣過了,但是說不能抵扣。現(xiàn)在要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,請問分錄怎么做
老師,您好,請問2021年的已抵扣的進(jìn)項稅額在22年發(fā)現(xiàn)不能抵扣,是需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出么,分錄怎么做呢,
老師,請問下我21年驗了一張進(jìn)項9225,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不能抵扣,我在申報表做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出9225,請問下這個分錄要怎么做
老師好!問一下費(fèi)用發(fā)票抵扣進(jìn)項稅及會計分錄,收到不能抵扣進(jìn)項稅的專用發(fā)票,未認(rèn)證抵扣。這個怎么做分錄呢
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設(shè)備運(yùn)回時發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi) 2 萬元和安裝費(fèi)用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計入使用權(quán)資產(chǎn)還是計入長期代攤費(fèi)用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補(bǔ)交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補(bǔ)交申報的24年需要補(bǔ)交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
之前是主營業(yè)務(wù)成本
你好 借方也用這個科目對?
主營業(yè)務(wù)九十幾萬 稅額只有一萬多
你好 轉(zhuǎn)出的金額是? 1萬金?
那就是抵扣的分錄要轉(zhuǎn)出哦 之前是借應(yīng)交 未交增值稅 貸 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項
你好 借主營業(yè)務(wù)成本,貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
主營業(yè)務(wù)成本一萬 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出一萬
是的,就是這個意思,對的是的。
那后面要補(bǔ)交這個增值稅又怎么處理
借未交增值稅貸,銀行存款。
是已經(jīng)抵扣的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 也是這筆分錄嘛
是的呀,交稅的時候就是這個分?jǐn)?shù)。