你好,是不允許抵扣的項目嗎?之前分錄是怎么做的?
老師,我們一張費用類的發(fā)票已經(jīng)抵扣過了,但是說不能抵扣?,F(xiàn)在要進項稅額轉出,請問分錄怎么做
請問老師,我們公司進口了一批貨物,然后當期也抵扣了增值稅進項稅額,但由于對方發(fā)錯貨,現(xiàn)在要退貨,但對方說我們已經(jīng)抵扣了,所以不能退稅,那抵扣的進項稅額還用做轉出嗎?
老師,您好,請問2021年的已抵扣的進項稅額在22年發(fā)現(xiàn)不能抵扣,是需要進項轉出么,分錄怎么做呢,
老師,請問我們已抵扣的進項稅現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不能抵扣,怎么轉出,需要在進項抵扣網(wǎng)頁去做什么操作么
老師,我們有張發(fā)票已經(jīng)抵扣了,但是對方要沖紅,那我們要進項轉出的分錄怎么做???
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
對是不能抵扣
借管理費用貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
只要這樣做就好了嗎?
是的,只需要這么做就可以的。
其他不要做什么了吧?
你好,對的是的,其他的不需要做。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。