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老師請教一下,我手里面有這個情況,公司是9月份轉(zhuǎn)為一般納稅人的,8月份取得了一張專票,做了抵扣,現(xiàn)在稅務(wù)局那邊打電話過來說要叫我更正申報,做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,是填在申報表什么欄?

2023-08-15 10:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-15 10:16

填寫在增值稅表2的進(jìn)項,轉(zhuǎn)出其他里就行。

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快賬用戶3376 追問 2023-08-15 10:23

好的 謝謝老師

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快賬用戶3376 追問 2023-08-15 10:23

這樣申報表上轉(zhuǎn)以后。賬上又要怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-08-15 10:27

借成本費用類科目代進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。

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填寫在增值稅表2的進(jìn)項,轉(zhuǎn)出其他里就行。
2023-08-15
同學(xué)你好 是的 這樣就可以
2024-09-12
填附表2,將進(jìn)項轉(zhuǎn)出填到其他進(jìn)項轉(zhuǎn)出情形
2022-07-11
是的。填寫附表二進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就可 是的,填寫附表二進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就可以了。
2022-06-06
你好,可以做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,附表有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄的
2022-04-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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