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老師您好,一個比較急的事情想請教你,我這邊稅務(wù)局打電話說公司成為一般納稅人之前開具的發(fā)票專票不可以抵扣,但是系統(tǒng)已經(jīng)抵扣了,而且是2019年10月份抵扣的,2019年10月公司才是一般納稅人,進項發(fā)票是2019年8月份開具的發(fā)票,謝謝了,我應(yīng)該如何處理,如何更正報表

2022-04-29 11:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-29 12:34

你好,可以做進項稅額轉(zhuǎn)出,附表有進項稅額轉(zhuǎn)出欄的

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你好,可以做進項稅額轉(zhuǎn)出,附表有進項稅額轉(zhuǎn)出欄的
2022-04-29
你好,納小規(guī)模期間你們單位有收入的嗎?
2022-05-04
1.是 2.是的 3.不需要更正 你在這個月修改就可以
2020-12-14
你好,你當(dāng)初怎么做的憑證是做的庫存商品和應(yīng)付賬款嗎?是的話原分錄沖回就可以。,
2020-08-14
1.填寫附表2:通常在附表2的“二、進項稅額轉(zhuǎn)出額”部分進行填寫。具體是“第14行‘免稅項目用’”,用于記錄購進免稅貨物、接受免稅應(yīng)稅勞務(wù)或應(yīng)稅服務(wù)而支付的進項稅額。在“稅額”欄填寫需要轉(zhuǎn)出的進項稅額。 2.調(diào)整其他報表:需要調(diào)整增值稅申報表,將原來已抵扣的稅額進行沖減,即將7月份已抵扣的稅額從相關(guān)科目中減去。如果該筆進項稅額已經(jīng)影響到了財務(wù)報表(如利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表等),也需要對財務(wù)報表進行相應(yīng)的調(diào)整。 3.會計分錄:對于進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄:借:原材料/庫存商品貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2024-05-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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