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老師,請問勞務派遣員工的工資(有發(fā)票過來)請問怎么做賬?通過應付職工薪酬嗎?

2023-08-10 13:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-08-10 13:04

你好,是的沒錯, 是這樣的勞務派遣人員工資,需要通過應付職工薪酬科 目核算的

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快賬用戶9896 追問 2023-08-10 13:38

老師您好,第一張表是勞務的工資表,我加了一下原會計6月計提的 133526.17+1485+2243=137254.17 實付比計提多142977.73-137254.17=5723.56 現(xiàn)在我看到手里這張專票怎么做在原會計基礎上做賬?

老師您好,第一張表是勞務的工資表,我加了一下原會計6月計提的         133526.17+1485+2243=137254.17  實付比計提多142977.73-137254.17=5723.56  現(xiàn)在我看到手里這張專票怎么做在原會計基礎上做賬?
老師您好,第一張表是勞務的工資表,我加了一下原會計6月計提的         133526.17+1485+2243=137254.17  實付比計提多142977.73-137254.17=5723.56  現(xiàn)在我看到手里這張專票怎么做在原會計基礎上做賬?
老師您好,第一張表是勞務的工資表,我加了一下原會計6月計提的         133526.17+1485+2243=137254.17  實付比計提多142977.73-137254.17=5723.56  現(xiàn)在我看到手里這張專票怎么做在原會計基礎上做賬?
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齊紅老師 解答 2023-08-10 13:44

同學您好,補計提差額就可以做平

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快賬用戶9896 追問 2023-08-10 13:44

收到的專票6個點怎么辦呢,可以寫一下分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-10 13:55

同學您好,借:管理費用等科目(差額),應交稅金-應交增值稅(進項稅額)貸:應付職工薪酬 付款借:應付職工薪酬,貸:銀行存款 交交稅費-個稅

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借管理費用、勞務費等根據(jù)受益部門來 貸,銀行存款 不用通過應付職工薪酬
2023-08-10
你好,是的沒錯, 是這樣的勞務派遣人員工資,需要通過應付職工薪酬科 目核算的
2023-08-10
你好,通過勞務派遣發(fā)放的工資,也是需要通過? 應付職工薪酬? 科目過渡一下的?
2025-01-04
你好,可以的,通過代收代付的可以這樣的,
2020-11-03
那如果說你是勞務派遣的話,這個工資就是你的成本,那么,是屬于你自己的員工可以通過這個科目核算的。
2021-03-23
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