你好,稅額也還是需要提現(xiàn)的
收到貨款,什么時(shí)候借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 是不是在這之前沒收到貨款已經(jīng)做了一筆分錄借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)如果是確認(rèn)收入的時(shí)候已經(jīng)收到貨款,那就直接入賬銀行存款就行了吧?還有萬一銷售出去沒開票的,就是無票收入,那要體現(xiàn)銷項(xiàng)稅嗎?
請問老師,收到貨款現(xiàn)金,不需要開發(fā)票,做無票申報(bào),那在做賬時(shí),貸方貸主營收入,用寫銷項(xiàng)稅嗎,因?yàn)闆]有開票
老師,我們建筑工程公司(一般納稅人),工程已完成,未收到工程款所以發(fā)票未開具給對方,2023年3月因工程已完工,按無票收入申報(bào)增值稅了(金額100萬),10月份時(shí)收到工程款(100萬)把發(fā)票開給對方了,請問一下,3月無票收入申報(bào)的怎么做會(huì)計(jì)分錄和10月份開具發(fā)票時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄,麻煩老師看一下分錄對嗎?謝謝(1)3月份無票收入申報(bào)分錄:借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)(2)10月份收到工程款:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款沖紅10月份開具3月份無票收入申報(bào)的100萬發(fā)票:借:應(yīng)收賬款(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)貸:應(yīng)交增值稅~銷(紅字)再按開具的發(fā)票做一筆正確分錄:借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅~銷老師這樣做會(huì)計(jì)分錄對嗎?
老師你好 公司之前銷售了一筆貨物,開出了發(fā)票,但是沒有收到對方貨款,現(xiàn)在對方全部退貨到我們倉庫了,需要開紅字發(fā)票,然后做賬如下,您看下對不? 之前剛銷售出去貨物的時(shí)候: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 現(xiàn)在貨物退貨入庫了,這樣反著做,可以嗎? 借:主營業(yè)務(wù)收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)收賬款
老師實(shí)際工作中的無票收入賬 比如:無票收入當(dāng)月銷售額10000元,銷項(xiàng)稅1300元??铐?xiàng)已付 做賬時(shí): 借:銀行存款 11300 貸:主營業(yè)務(wù)收入一未開票 10000 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)1300 當(dāng)月正常報(bào)稅 到什么時(shí)候需要開票時(shí)做賬: 借:主營業(yè)務(wù)收入一未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入一已開票 同時(shí)報(bào)稅時(shí)附表一的(未開票收入)下的銷售額填-10000元。 這樣做賬可以嗎? 借
老師,我們?nèi)ツ暧幸粡堊援a(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證了,做了招待費(fèi)用,是不是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出呢?
固定資產(chǎn)賬面價(jià)值不小心成負(fù)數(shù)了,在匯算清繳的時(shí)候,可以填負(fù)數(shù)嗎還是怎樣改一下
老師,固定資產(chǎn)比如3月購買的,應(yīng)該4月折舊,但是4月忘記錄入了,那么5月在折舊可以嗎?比正常的要一個(gè)月行嗎
老師,穩(wěn)崗補(bǔ)貼要不要交增值稅的?
深圳市的企業(yè)要做減資,工商變更,他的流程是什么呀?是哪個(gè)網(wǎng)站上去操作?深圳市的工商變更網(wǎng)是哪個(gè)呀?
老師,微信掃二維碼轉(zhuǎn)賬的錢,入賬憑證用啥入,是轉(zhuǎn)賬記錄就可以還是要打轉(zhuǎn)賬電子憑證出來,但是好像轉(zhuǎn)賬有電子憑證,掃二維碼的沒有,如圖掃二維碼付款的沒有這種憑證
請問老師,注銷公司財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤有金額需要清零嘛?
建筑工程企業(yè),增值稅簡易計(jì)稅,清包工可以用收入減扣掉員工工資成本再算3個(gè)點(diǎn)的稅嗎
老師匯算清繳這里面為什么是付數(shù),沒有業(yè)務(wù)發(fā)生
公司去年購買了一臺電腦5000元,匯算清繳時(shí)如果我不享受加速折舊該怎么填報(bào)A105080這張表
那就是做賬時(shí)要體現(xiàn)無票那部分銷項(xiàng),申報(bào)時(shí)也要加上這部分銷項(xiàng),就跟正常一樣做是吧
對和你開的發(fā)票做賬一樣的
好的,謝謝老師
客氣,幫忙給個(gè)五星好評,謝謝