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老師,我們建筑工程公司(一般納稅人),工程已完成,未收到工程款所以發(fā)票未開具給對方,2023年3月因工程已完工,按無票收入申報增值稅了(金額100萬),10月份時收到工程款(100萬)把發(fā)票開給對方了,請問一下,3月無票收入申報的怎么做會計分錄和10月份開具發(fā)票時怎么做會計分錄,麻煩老師看一下分錄對嗎?謝謝(1)3月份無票收入申報分錄:借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入貸:應交增值稅~銷項(2)10月份收到工程款:借:銀行存款貸:應收賬款沖紅10月份開具3月份無票收入申報的100萬發(fā)票:借:應收賬款(紅字)貸:主營業(yè)務收入(紅字)貸:應交增值稅~銷(紅字)再按開具的發(fā)票做一筆正確分錄:借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入貸:應交增值稅~銷老師這樣做會計分錄對嗎?

2023-11-07 19:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-11-07 19:01

您好,沒錯的,就是這么做的。

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您好,沒錯的,就是這么做的。
2023-11-07
(1)先做一筆沖銷3月無票收入的憑證摘要寫:上月無票收入,本月已開票。會計分錄為: 借:銀行存款(紅字) 貨:主營業(yè)務收入(紅字) 貨:應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)(紅字) (2)根據(jù)開具的發(fā)票入賬 借:銀行存款 貨:主營業(yè)務收入 貨:應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)
2023-11-07
一、3月無票收入申報的會計分錄處理 確認收入時: 借:應收賬款 100萬 貸:主營業(yè)務收入 82.5萬(100萬/1.13) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 17.5萬(100萬/1.13 x 0.13) 結轉成本時: 借:主營業(yè)務成本(根據(jù)實際成本進行結轉) 貸:應付賬款(根據(jù)實際成本進行結轉) 二、10月份開具發(fā)票時的會計分錄處理 收到工程款時: 借:銀行存款 100萬 貸:應收賬款 100萬 開具發(fā)票時: 借:應收賬款 100萬 貸:主營業(yè)務收入 82.5萬(100萬/1.13) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 17.5萬(100萬/1.13 x 0.13) 結轉成本時: 借:主營業(yè)務成本(根據(jù)實際成本進行結轉) 貸:應付賬款(根據(jù)實際成本進行結轉)
2023-11-07
您好,是借銀行存款,貸預收款項或應收賬款。
2020-10-18
你好,你的會計分錄是對的
2025-03-17
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