你好,是開(kāi)票的金額和未開(kāi)票的收入都包括在內(nèi)的。這個(gè)應(yīng)該是和合同的金額對(duì)應(yīng)上才是。
高新認(rèn)定申請(qǐng)的收入,是按開(kāi)發(fā)票的金額,不看合同簽的金額嗎?
實(shí)務(wù)中這個(gè)印花稅是簽了合同就要申報(bào)還是簽合同后,按每次開(kāi)發(fā)票的不含稅收入金額申報(bào)
實(shí)務(wù)中印花稅是簽了合同就要申報(bào)么?可以簽合同后按每次開(kāi)發(fā)票的不含稅收入金額申報(bào)么?因?yàn)楹贤痤~都是暫定的,后期要改
申請(qǐng)高新時(shí),銷(xiāo)售額占同期收入的60%以上,看銷(xiāo)售額是吧,那要看對(duì)應(yīng)的合同嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)老師,公司簽定了一份購(gòu)銷(xiāo)合同,付了定金,后期再開(kāi)發(fā)票,這個(gè)是按付的定金入預(yù)付款的帳嗎?還是按合同金額,應(yīng)付金額也一起入帳呢?
老師,我們是私立學(xué)校,一年學(xué)費(fèi)是8500,國(guó)家規(guī)定是免稅收入,但是稅務(wù)局說(shuō)我們超計(jì)劃招生,超計(jì)劃部分要征收增值稅,那我交稅的話(huà)8500是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
老師,我們是一般納稅人,別人在我們家代加工,有一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng),對(duì)方需要開(kāi)發(fā)票,大概收多少稅點(diǎn)合適
老師,審計(jì)的時(shí)候沒(méi)有做重分類(lèi),現(xiàn)在稅務(wù)局調(diào)查,要求做重分類(lèi),但是重分類(lèi)就不符合小微企業(yè)了,這樣,就要補(bǔ)稅了,還有其他辦法嗎?
電子稅務(wù)局修改了23年度的財(cái)務(wù)報(bào)表和23年度的企業(yè)所得稅匯算清繳,24年度企業(yè)所得稅季報(bào)改不了,于是就只改了24年度的所得稅匯算清繳,24年度的財(cái)務(wù)報(bào)表需要每個(gè)季度更正嗎,還是直接改24年度的財(cái)務(wù)報(bào)表?
老師,單位每天做2-3個(gè)產(chǎn)品,而且都在同一時(shí)間做的,有些產(chǎn)品用到的機(jī)器會(huì)少一點(diǎn),有些產(chǎn)品用到的機(jī)器會(huì)多一點(diǎn),那這個(gè)電費(fèi)怎么分?jǐn)?/p>
老師你好,請(qǐng)問(wèn)制造業(yè)又是進(jìn)出口,加計(jì)底減如何算
老師完稅證明比增值稅申報(bào)表上少2分錢(qián),分錄以哪個(gè)為準(zhǔn)
老師你好,請(qǐng)問(wèn)制造業(yè)又是進(jìn)出口,加計(jì)底減如何算
老師,請(qǐng)問(wèn)員工在其他公司領(lǐng)工,現(xiàn)在在我們公司也領(lǐng)工資,那個(gè)人所得稅App還需要填專(zhuān)項(xiàng)附加扣除嗎?如果不填,工資又要扣個(gè)稅怎么辦呢?
請(qǐng)問(wèn)這財(cái)務(wù)報(bào)表,我們需要做營(yíng)業(yè)收入500萬(wàn)交給銀行,怎么調(diào)整這兩張表,收入500萬(wàn),凈利潤(rùn)一般多少
按合同金額嗎?因?yàn)槲覀兛缒甑?,分期確認(rèn)收入的,那在算收入按合同還是發(fā)票?
你好,如果您的收入全開(kāi)發(fā)票了,就以收入為準(zhǔn)。
打錯(cuò)字了,如果你的收入全開(kāi)發(fā)票了,就以發(fā)票為準(zhǔn)。
2022年簽了500萬(wàn)合同,只開(kāi)了280萬(wàn)發(fā)票,到2023年才開(kāi)220萬(wàn)發(fā)票,那樣評(píng)定高新申請(qǐng)時(shí)是收入是怎么劃分的?
咱實(shí)際是提供服務(wù)的收入,實(shí)際咱提供服務(wù)有多少?
我們匯算清繳時(shí)按了開(kāi)票的金額確認(rèn)收入了
就按開(kāi)票收入這個(gè)對(duì)按開(kāi)票的。