你好,現(xiàn)在為你解答,請稍等
老師你好!出口企業(yè)城建稅教育附加費是如何計算的
老師,請問制造業(yè),材料、人工、制造費用都是如何計算出來的
老師,先進制造業(yè)增值稅加計抵減,這加計抵減5%的增值稅計入營業(yè)外收入,那請問附加稅如何處理呢?
老師您好!請問出口貿(mào)易的退稅怎樣計算的?生產(chǎn)制造業(yè)出口的退稅又怎樣計算的?還有退稅率是不是不同行業(yè)都不一樣的?請問在哪里查?
請問老師制造業(yè)企業(yè)有出口,為什么進項就不能全額加計抵減呢
區(qū)工會委員會為促消費補貼給企業(yè)員工電子平臺的購物券要代扣個稅嗎?
老師,我們經(jīng)理以前2021,2022有幾萬差旅費發(fā)票沒有入賬,現(xiàn)在入賬怎么處理,小企業(yè)準則
老師,開加工費,或者餐費類似這樣的發(fā)票,正確的開票,數(shù)量和單價需不需要填寫
抖音核算主播提成在哪里核算啊
老師運輸公司的稅率是多少呢?主要業(yè)務(wù)是運輸土方。
老師好,請教一下,制造企業(yè),昨天已操作生成出口退稅的明細表和生成匯總表,現(xiàn)在想選多兩張報關(guān)單來進行退稅,點哪里?
自己的公司在蘇服辦上找不到打印章程的地方
@立峰答疑老師?老師 麻煩問下單位里面同事結(jié)婚 單位給的禮金 ,通常的話做職工福利吧?如果說沒有發(fā)票的話是不是也不能做稅前扣除啊 這個正規(guī)的操作應該怎么模擬??? 我們單位之前都是自己找發(fā)票報銷的
如何在自己的企業(yè)當中找到張晨的地方打?。?/p>
請問老師,增值稅稅率是從分別哪一年適用的17% 、16%、13%?
制造業(yè)兼營進出口業(yè)務(wù),加計抵減的計算依據(jù)《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于先進制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2023年第43號) 執(zhí)行,相關(guān)計算要點如下 : 1.?計算當期可計提加計抵減額:先算出當期可用于計提加計抵減的進項稅額。對于直接用于內(nèi)銷業(yè)務(wù)的進項稅額,可全額納入;對于兼營且無法分清是用于內(nèi)銷還是出口的進項稅額,要按照公式“不得計提加計抵減額的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×當期出口貨物勞務(wù)和跨境應稅行為的銷售額÷當期全部銷售額”,算出不得計提加計抵減的部分,從全部進項稅額中剔除。剩下的進項稅額乘5%,就是當期可計提加計抵減額 。 ? 2.?計算抵減前應納稅額:抵減前應納稅額用一般方法算,即當期銷項稅額扣減當期進項稅額(包含上述已調(diào)整后的可抵扣進項稅額),再考慮上期留抵稅額等因素得出。 ? 3.?抵減稅額:若抵減前應納稅額為0,那當期可抵減加計抵減額全額結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減;若抵減前應納稅額大于0且比當期可抵減加計抵減額大,當期可抵減加計抵減額全額從抵減前的應納稅額中抵減 ;若抵減前應納稅額大于0但小于或等于當期可抵減加計抵減額,就用當期可抵減加計抵減額把應納稅額減到0,未抵完的加計抵減額,結(jié)轉(zhuǎn)到下期接著抵減 。