?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
老師,我們是小規(guī)模,代開(kāi)的專票3個(gè)點(diǎn),給別人代開(kāi)了一張發(fā)票,收多少稅點(diǎn)才合適呢?所有繳納的稅點(diǎn)都算上
我們是一般納稅人,對(duì)方需要給我們開(kāi)13個(gè)點(diǎn)專票,現(xiàn)在人家給我們只開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的票,其他的稅點(diǎn)補(bǔ)給我們,合同總金額含稅價(jià)315000,他們至少要給我們補(bǔ)幾個(gè)點(diǎn)合適
老師,我們是一家小生產(chǎn)企業(yè),小規(guī)模納稅人,從別人那買的原料,和別人商量不開(kāi)發(fā)票,金額是82200,如果后面我們要求開(kāi)發(fā)票,對(duì)方加多少稅點(diǎn),才合適?
我公司是增值稅一般納稅人,,要求我們多給開(kāi)些發(fā)票,對(duì)方到時(shí)候?qū)珔R款。需要加幾個(gè)點(diǎn)合適呀
我們是第三方代開(kāi)發(fā)票,以前是小規(guī)模,收對(duì)方5個(gè)點(diǎn),比如10萬(wàn)開(kāi)95000元發(fā)票,現(xiàn)在13%一般納稅人,對(duì)方是1%小規(guī)模和13%一般納稅人我們分別收幾個(gè)點(diǎn)合適
老師生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅賬務(wù)處理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)貸方一直有余額嗎
老師老師好,租的商標(biāo)使用權(quán),給老板租賃費(fèi),按照銷售額的比例多少給合適呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我接手的一家新公司,之前的賬務(wù)沒(méi)有往來(lái)賬的明細(xì),這個(gè)要怎么處理呢?
賬外資產(chǎn)補(bǔ)錄口頭通知調(diào)賬可以嗎?
23年開(kāi)出去的發(fā)票自己在電子稅務(wù)局能查到對(duì)方是否抵扣了嗎?還是怎么查對(duì)方是否抵扣入賬?我們開(kāi)92萬(wàn)發(fā)票出去,對(duì)方說(shuō)沒(méi)有收到那么多,那么多年了怎么查,也不知道是哪一張對(duì)方?jīng)]有收到?
老師25年這個(gè)不變吧這個(gè)表
23年開(kāi)出去的發(fā)票現(xiàn)在還沒(méi)沖紅重新開(kāi)嗎?
老師,我們新建酒廠,正在籌備,設(shè)備安裝中,可是老板從外地用這個(gè)公司釆購(gòu)酒了,可以嗎?
你好,老師我想問(wèn)下系統(tǒng)里面發(fā)票必須要下載下來(lái)打印才能入賬嗎,發(fā)票太多了咋辦呢
上個(gè)月(7月份)的員工工資申報(bào)有漏了幾個(gè)人,和有兩個(gè)人少報(bào)了工資,需要更正,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月可以補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅以及剛正過(guò)來(lái)嗎?
您好,收取8%到10%的稅點(diǎn)比較合適,因?yàn)槟銈冞m用13%的增值稅稅率,但有一些進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,實(shí)際稅負(fù)會(huì)低于13%。比如加工費(fèi)不含稅金額10萬(wàn)元,銷項(xiàng)稅額是100000*13%=13000元,如果有3000元進(jìn)項(xiàng)可抵扣,實(shí)際需繳納增值稅10000元,再加上城建稅教育費(fèi)附加等約1200元,總稅負(fù)11200元,相當(dāng)于11.2%的稅點(diǎn)??紤]到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和利潤(rùn)空間,8%到10%既能覆蓋成本又保持競(jìng)爭(zhēng)力,具體可根據(jù)你們的進(jìn)項(xiàng)多少和加工利潤(rùn)情況在這個(gè)范圍內(nèi)調(diào)整