你好不含增值稅的金額稅費(fèi)就得你們承擔(dān)了
老師您好,我們是民辦學(xué)校,登記為民辦非企業(yè),現(xiàn)在我們的主要收入含國家補(bǔ)助免學(xué)費(fèi),收取學(xué)生的學(xué)雜費(fèi)和生活費(fèi),學(xué)校超市管理費(fèi),照片中有相關(guān)規(guī)定除超市管理費(fèi)外可免增值稅,請您幫忙分析一下。我們一年內(nèi)收入總額超過了500萬,如果學(xué)校自己不申請為一般納稅人,稅務(wù)會自動認(rèn)定要我們申請為一般納稅人嗎?
老師您好,我們單位屬于民辦學(xué)校,每年收取的學(xué)雜費(fèi)和生活費(fèi)加上國家補(bǔ)助資金,超過了500萬,根據(jù)增值稅稅收優(yōu)惠政策,就以上收入學(xué)校應(yīng)該是符合免稅條件,我想問的是,如果學(xué)校不主動申請為一般納稅人,稅務(wù)會自動認(rèn)定我們?yōu)橐话慵{稅人嗎?
老師好,我們是一家小規(guī)模納稅人,但是因?yàn)榭蛻粜枰獙F蔽覀兙驮诰W(wǎng)上申請的代開增值稅專用發(fā)票。那后面填寫增值稅報表的話,是不是代開的部分就要寫在第一欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”這里?開普票免稅的部分寫在“免稅銷售額”里?然后普票免稅具體免稅額就按照不含稅收入*3%的金額寫在“本期免稅額”里面?
會計學(xué)堂,老師,我們小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在1季度不超過30萬免增值稅,但是我之前有應(yīng)交稅費(fèi)貸方1的稅率,我3月份忘記把這部分轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,這個有關(guān)系嗎
我們是所私立學(xué)校,學(xué)校餐廳是自營模式,我想問一下,以后餐廳收取的學(xué)生餐費(fèi)計入“其他業(yè)務(wù)收入”買的米面油計入什么科目內(nèi),以及給餐廳員工屬于學(xué)校職工兼職,這部分工資計入“管理費(fèi)用-餐廳工資”?對于餐廳來說成本就是工資水電費(fèi),支出就是購買的米面油。這部分收入有增值稅嗎?如果是免的電子稅務(wù)局上報表要把這部分收入寫在哪里?
老師生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅賬務(wù)處理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)貸方一直有余額嗎
老師老師好,租的商標(biāo)使用權(quán),給老板租賃費(fèi),按照銷售額的比例多少給合適呢?
老師您好,請問我接手的一家新公司,之前的賬務(wù)沒有往來賬的明細(xì),這個要怎么處理呢?
賬外資產(chǎn)補(bǔ)錄口頭通知調(diào)賬可以嗎?
23年開出去的發(fā)票自己在電子稅務(wù)局能查到對方是否抵扣了嗎?還是怎么查對方是否抵扣入賬?我們開92萬發(fā)票出去,對方說沒有收到那么多,那么多年了怎么查,也不知道是哪一張對方?jīng)]有收到?
老師25年這個不變吧這個表
23年開出去的發(fā)票現(xiàn)在還沒沖紅重新開嗎?
老師,我們新建酒廠,正在籌備,設(shè)備安裝中,可是老板從外地用這個公司釆購酒了,可以嗎?
你好,老師我想問下系統(tǒng)里面發(fā)票必須要下載下來打印才能入賬嗎,發(fā)票太多了咋辦呢
上個月(7月份)的員工工資申報有漏了幾個人,和有兩個人少報了工資,需要更正,請問這個月可以補(bǔ)申報個稅以及剛正過來嗎?
8500交增值稅,是按8500*0.06計算稅額,還是按8500/1.06*0.06計算增值稅,
8500×6%,按照這個來計算稅額
但是我收學(xué)費(fèi)只收8500
為啥8500不能按含稅價算增值稅
8500是不含稅金額 如果你按照8500/1.06 那不就是學(xué)生和學(xué)生之間學(xué)費(fèi)不一樣了
好的,謝謝
不用客氣 周末愉快