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老師完稅證明比增值稅申報(bào)表上少2分錢(qián),分錄以哪個(gè)為準(zhǔn)

2025-09-13 07:58
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-13 08:00

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齊紅老師 解答 2025-09-13 08:03

完稅證明金額比增值稅申報(bào)表少2分錢(qián),通常按如下方式處置 : 1.?核查差異根源:首先要查看申報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算、錄入環(huán)節(jié)是否存在疏漏,核對(duì)是否有未統(tǒng)計(jì)的應(yīng)稅業(yè)務(wù)或稅額計(jì)算錯(cuò)誤。若計(jì)算與錄入都無(wú)誤,基本可判斷是四舍五入尾差,由于申報(bào)表稅額是按銷(xiāo)售額整體乘稅率算出,而完稅證明對(duì)應(yīng)稅額是發(fā)票逐筆稅額求和,兩種算法可能產(chǎn)生微小差距 。 ? 2.?調(diào)賬處理:如果已完成納稅申報(bào),不方便修改申報(bào)表數(shù)據(jù),可調(diào)整賬務(wù)。要是申報(bào)表稅額大于完稅證明金額,意味著賬面多記了稅,做分錄借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”,貸記“營(yíng)業(yè)外收入”;若申報(bào)表稅額小于完稅證明金額,則分錄為借記“營(yíng)業(yè)外支出”,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅” 。 ? 3.?修改申報(bào)表(若可行):要是申報(bào)期還沒(méi)結(jié)束,且屬于計(jì)算誤差,也能直接修改增值稅申報(bào)表,讓其與完稅證明金額一致。對(duì)于一般納稅人,可手工修正附表銷(xiāo)項(xiàng)稅額欄次;小規(guī)模納稅人則可能需要通過(guò)微調(diào)銷(xiāo)售額,使系統(tǒng)自動(dòng)算出的稅額與完稅金額相符 。

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完稅證明 按這個(gè)繳納的
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按實(shí)際交的做賬就行了
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你好 同學(xué),以系統(tǒng)為準(zhǔn)哈。
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你好這個(gè)沒(méi)有影響,直接申報(bào)
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