對的 可以的,大部分企業(yè)都是按開發(fā)票或者賬上的收入
你的意思是簽合同的時候不管開票沒開票都要按合同金額把印花稅申報(bào)了?
公司租別人的房子需要報(bào)土地使用稅和房產(chǎn)稅是嗎?之前簽的合同產(chǎn)生的有金額的都報(bào)過印花稅了 我是按次申報(bào)的 所以現(xiàn)在為止沒有要交的印花稅 還有些是簽了合同沒金額的 就是合作賣貨的合同 那不就是賣出貨產(chǎn)生金額了在按次在稅務(wù)局報(bào)印花稅嗎?
實(shí)務(wù)中這個印花稅是簽了合同就要申報(bào)還是簽合同后,按每次開發(fā)票的不含稅收入金額申報(bào)
實(shí)務(wù)中印花稅是簽了合同就要申報(bào)么?可以簽合同后按每次開發(fā)票的不含稅收入金額申報(bào)么?因?yàn)楹贤痤~都是暫定的,后期要改
老師好,公司對外簽的購銷合同,沒有約定金額,因?yàn)橐鶕?jù)最后實(shí)際銷售量開票結(jié)算,那這個需要申報(bào)印花稅嗎,按照開票金額申報(bào)還是合同金額0申報(bào)
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號的收入下個月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項(xiàng)嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊的,一直沒有實(shí)繳資金,公司的費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?
老師好,我們是勞務(wù)服務(wù)部個體工商戶,雇工人給人家農(nóng)牧企業(yè)種地,有收入會開出發(fā)票,但沒有一張進(jìn)項(xiàng)票,工人的工資開支很大也是成本,每個季度下來基本也沒什么利潤,導(dǎo)致報(bào)個稅時會提示,
@董孝彬老師在線嗎?
沒看懂計(jì)算公式,麻煩再講解一下
老師,企業(yè)一般納稅人,沒有進(jìn)項(xiàng)票,可以選擇簡易計(jì)稅嗎
老板說沒票財(cái)務(wù)應(yīng)該幫處理怎么回復(fù)
老師,我銷售和收匯都是按照當(dāng)月第一個工作日匯率,一般出口兩三個月收匯,假如1月出口100美金匯率7.2,三月收匯(未結(jié)匯)匯率7.3 ,收匯時借:銀行存款_外幣賬戶730 匯兌損益-10 貸:應(yīng)收賬款720對嗎?
他是按發(fā)票上的含稅金額為基數(shù)吧
一般是按照不含稅的
不對吧 印花稅原則上按合同金額也就是含稅金額
你好,有含稅,還有不還是打按不含稅的了, 如果只有一個含稅地按照含稅的,如果有含稅的還有稅率按不含稅