你好,需要看一下備注里面有沒有讓你們代扣代繳個稅
老師我們?nèi)ツ晔呛硕ㄕ魇?,預(yù)報了兩千多萬收入,今年6月開票開了30萬,但是業(yè)主不同意給那么多,又到7月充紅了重新開了一張20萬的。今年是查賬征收的,這個報稅要怎么什么呢?因為那兩千多萬我是報在未來票收入那里,每次有去年預(yù)報項目開票,我就在那未來票那一欄報負(fù)數(shù)。
建筑勞務(wù)公司去年工商注冊了執(zhí)照,但是沒有稅務(wù)登記,今年1月才登記完,從1月開始報稅,2月收到一筆收入,因為是幫別人代開的,那合同好像去年的日期,錢已經(jīng)打給別人,這能一次性做成工資成本嗎?相當(dāng)去年6個月的工資?
去年11月份有個5180的收入沒做 原因是當(dāng)時這張票有誤 12月份的時候我開了紅字信息表但是沒開負(fù)數(shù)發(fā)票 所以那比收入沒入賬 今年1月份的時候把這個這個增值稅交了 。今年3月份的時候才開的負(fù)數(shù)發(fā)票 現(xiàn)在我賬面上因為這比業(yè)務(wù)賬不平了 怎么辦?
去年8月在稅務(wù)局代開勞務(wù)費發(fā)票,上面標(biāo)注個稅代扣代繳,今年11月因?qū)Ψ讲唤o代扣代繳個稅,要求去稅務(wù)局紅沖,并開具一張人工費發(fā)票,以經(jīng)營所得在稅務(wù)局當(dāng)場繳納個稅。我想問現(xiàn)在增值稅免稅,那我去年1%的增值稅可以退回給我嗎
今年收到去年8月個人代開的勞務(wù)費普票1張,金額一萬,票面是免稅的,當(dāng)時款已經(jīng)結(jié)了,但是去年沒交個稅(因為票今年才拿過來)那今年要報這一萬的個稅嗎
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
去年的票沒有,我們一直有勞務(wù)費這種都會代繳個稅,因為這個跨年拿過來的,所以當(dāng)時不知道
可以看看發(fā)表備注欄里面寫沒寫
備注欄只有身份證號姓名
那這個是不應(yīng)該代代購代銷的
可是這種(包括其他勞務(wù)票) 我們一直都有代繳個稅啊,這種的。 這個人之前我們也都有代繳
所以你得讓對方看一下對方交沒交個稅才行
那如果那種欄兒里沒寫著的話,就不需要