?你好;? ? ? ?補(bǔ)做賬 ;? ? ?把之前收入補(bǔ)做進(jìn)去 在去紅沖處理 。 你開(kāi)了紅字信息表 是沒(méi)有認(rèn)證是嗎? ?
我2020年11月份的時(shí)候錯(cuò)開(kāi)了1張6萬(wàn)多的專(zhuān)票,本應(yīng)開(kāi)給A公司的錯(cuò)開(kāi)成B公司,然后21年1月份才發(fā)現(xiàn),但是我已經(jīng)在11月份的時(shí)候記收入了,這個(gè)月開(kāi)了紅字發(fā)票又開(kāi)了一張正確的,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在這兩張發(fā)票要怎么入賬呢?
老師您好!去年的采暖費(fèi),沒(méi)交錢(qián),但是采暖公司把發(fā)票開(kāi)到去年的12月份了,我沒(méi)有收到發(fā)票,也沒(méi)有入賬。今年這個(gè)月交費(fèi)時(shí)才拿到去年12月份的采暖費(fèi)發(fā)票,專(zhuān)票。這張發(fā)票可以用嗎?
去年11月份有個(gè)5180的收入沒(méi)做 原因是當(dāng)時(shí)這張票有誤 12月份的時(shí)候我開(kāi)了紅字信息表但是沒(méi)開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票 所以那比收入沒(méi)入賬 今年1月份的時(shí)候把這個(gè)這個(gè)增值稅交了 。今年3月份的時(shí)候才開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票 現(xiàn)在我賬面上因?yàn)檫@比業(yè)務(wù)賬不平了 怎么辦?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開(kāi)具了別的專(zhuān)票,沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
老師,我22年入賬了12月的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這張發(fā)票當(dāng)時(shí)認(rèn)證為退稅認(rèn)證,1月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有誤,1月份我給對(duì)方開(kāi)紅字信息表的時(shí)候應(yīng)該是已抵扣,還是未抵扣???
我小規(guī)模納稅人,4月份開(kāi)了三千塊錢(qián)發(fā)票,企業(yè)問(wèn)能不能開(kāi)點(diǎn)成本票來(lái)抵扣,你覺(jué)得要不要開(kāi)了?
如果實(shí)際客戶(hù)一次付款,分批出貨,每批商品獨(dú)立,那開(kāi)票是一次性按付款開(kāi),還是按出貨開(kāi)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,私戶(hù)轉(zhuǎn)私戶(hù)這種怎么上稅,金額12個(gè)億,12個(gè)億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計(jì)提社保費(fèi)也是應(yīng)付工資嗎
股東會(huì)決議中主持人和參加人能是同一個(gè)人嗎?而且只有這一個(gè)人
之前會(huì)計(jì)預(yù)收賬款沒(méi)有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時(shí)要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買(mǎi)斷會(huì)計(jì)分錄夜魔俠寫(xiě)
我是小規(guī)模,對(duì)方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開(kāi)了3%專(zhuān)票,他會(huì)讓我們?cè)俳o他補(bǔ)3%的稅錢(qián)嗎
公司沒(méi)有交租金,沒(méi)有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣會(huì)預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報(bào) 沒(méi)有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了
我是新手會(huì)計(jì)知道開(kāi)紅字信息表沒(méi)開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票 以為不用開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票 現(xiàn)在這比業(yè)務(wù)是做在這個(gè)月么?
?你好;? ? ?要開(kāi)哈; 本月去開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票 ;在做負(fù)數(shù)分錄??
這張發(fā)票是去年10月份開(kāi)的 11月份填的紅字信息未開(kāi)負(fù)數(shù) 今年一月交了增值稅 三月份開(kāi)了負(fù)數(shù)
?你好; 現(xiàn)在開(kāi)。 開(kāi)了之后做負(fù)數(shù)分錄? ??