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老師我們?nèi)ツ晔呛硕ㄕ魇眨A(yù)報(bào)了兩千多萬(wàn)收入,今年6月開票開了30萬(wàn),但是業(yè)主不同意給那么多,又到7月充紅了重新開了一張20萬(wàn)的。今年是查賬征收的,這個(gè)報(bào)稅要怎么什么呢?因?yàn)槟莾汕Ф嗳f(wàn)我是報(bào)在未來(lái)票收入那里,每次有去年預(yù)報(bào)項(xiàng)目開票,我就在那未來(lái)票那一欄報(bào)負(fù)數(shù)。

2020-08-07 08:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-07 08:20

你好,開了負(fù)數(shù)發(fā)票就要報(bào)負(fù)數(shù)的,

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快賬用戶1098 追問 2020-08-07 08:26

是呢,但是我六月已經(jīng)報(bào)了三十萬(wàn)了,現(xiàn)在七月沖紅了又開了一筆二十萬(wàn)的,那我開的那負(fù)數(shù)的三十萬(wàn)要怎么填才能顯示出來(lái)我六月這筆我沖紅了而且這筆三十萬(wàn)在去年已經(jīng)確認(rèn)收入過了。因?yàn)榇_認(rèn)收入的時(shí)候只有三十萬(wàn),再加這二十萬(wàn)就超了,不算預(yù)報(bào)的了

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齊紅老師 解答 2020-08-07 08:31

就是填寫負(fù)數(shù),申報(bào)負(fù)數(shù)

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快賬用戶1098 追問 2020-08-07 08:36

老師,你說的是那20萬(wàn)需要申報(bào)負(fù)數(shù)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-07 08:36

對(duì)的,20萬(wàn)需要做負(fù)數(shù)申報(bào)的

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你好,開了負(fù)數(shù)發(fā)票就要報(bào)負(fù)數(shù)的,
2020-08-07
同學(xué)你好 這個(gè)負(fù)數(shù)就是負(fù)數(shù)的,留在賬上不用管,下個(gè)月繼續(xù)沖
2020-10-20
1.銷售收入沖紅并重新開具:去年收入40萬(wàn),今年沖紅后重新開具了60萬(wàn)的銷售收入。這一部分的會(huì)計(jì)處理可能會(huì)涉及到以下幾個(gè)科目: ● 借:銀行存款(或應(yīng)收賬款) -60萬(wàn) ● 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -60萬(wàn)同時(shí),去年確認(rèn)的收入和成本也需要沖銷: ● 借:銀行存款(或應(yīng)收賬款) -40萬(wàn) ● 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -40萬(wàn)此外,還需要確認(rèn)去年的成本: ● 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -3萬(wàn) ● 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款) -3萬(wàn) 1.材料成本開具錯(cuò)誤:去年材料成本開具錯(cuò)誤,今年收到對(duì)方的負(fù)數(shù)發(fā)票。這一部分的會(huì)計(jì)處理可能會(huì)涉及到以下幾個(gè)科目: ● 借:銀行存款(或應(yīng)付賬款) -3萬(wàn) ● 貸:原材料 -3萬(wàn) 如果要調(diào)整這些賬目以符合未分配利潤(rùn)的要求,可以考慮以下步驟: 1.首先,將去年和今年的收入、成本和費(fèi)用等賬目進(jìn)行沖銷和重新確認(rèn)。 2.然后,根據(jù)實(shí)際情況確認(rèn)未分配利潤(rùn)金額。如果去年和今年的賬目調(diào)整后仍有未分配利潤(rùn)金額較大,可以考慮進(jìn)行稅務(wù)籌劃,以降低稅負(fù)。 3.最后,根據(jù)調(diào)整后的賬目編制財(cái)務(wù)報(bào)表,并按照稅務(wù)局的要求提供相應(yīng)的資料進(jìn)行更正
2023-10-16
你好,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,填報(bào)在未開票收入欄次,后期開票了不確認(rèn)收入,申報(bào)時(shí)沖減未開票收入金額
2022-05-12
您好,是屬于補(bǔ)的話,是這樣的
2020-08-08
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