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老師,親請問一下公司在 2018 年的時候前會計有調(diào)整銀行存款,因為銀行存款對不上,寫的借:應付款 貸銀行存款,這樣導致應付款這個供應商到現(xiàn)在一直有 10 幾萬掛著,原因時間太久了之前賬很亂,等兩個月公司可能要股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,我可以直接調(diào)成 借營業(yè)外支出 貸 應付款嗎

2023-08-05 17:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-05 17:22

您好,這個是可以的,可以這樣的

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快賬用戶5913 追問 2023-08-05 17:43

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-08-05 17:44

不客氣的祝您開心

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您好,這個是可以的,可以這樣的
2023-08-05
首先,關于寫說明的部分,你提到的“原憑證為借銀行存款C的金額,貸應收賬款C,原憑證沖紅借銀行存款-C,貸應收賬款-C”這樣的描述方式,雖然簡潔,但可能不夠詳細和明確。為了更清楚地說明情況,建議你在說明中詳細列出每一筆憑證的具體內(nèi)容,包括日期、編號、摘要、借貸方科目及金額等,并明確指出哪些憑證存在錯誤,需要進行沖紅處理。 其次,沖紅原憑證時,需要按照會計準則和公司的財務規(guī)定進行操作。一般來說,沖紅憑證需要使用紅色墨水或特殊標記,并在憑證上注明“沖紅”字樣。同時,需要在新的憑證上正確記錄收到票據(jù)和票據(jù)融資到賬的會計分錄,確保借貸方科目和金額準確無誤。
2024-04-12
同學你好 這個可以的 這樣做可以的
2023-08-14
你好,這種情況比較好的方法就是你自己再去找個別的發(fā)票給抵了,把這個其他應付款沖掉,
2022-03-25
借其他應付款13萬,貸應付賬款13萬,調(diào)整某某公司借款。
2024-12-26
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