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請(qǐng)問(wèn)老師,向A公司支付一筆服務(wù)費(fèi)未收到發(fā)票,賬上記借:應(yīng)收賬款-A公司 ;貸:銀行存款 ,因?yàn)檫@個(gè)A公司之前是我們的客戶(hù),現(xiàn)在是供應(yīng)商,不想多設(shè)預(yù)付賬款科目了,可否這樣記賬?另外 收到發(fā)票時(shí)如何記賬吖

2023-06-19 17:27
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-19 17:28

你好,可以的,可以這樣做。 收到發(fā)票的時(shí)候,借,管理費(fèi)用,服務(wù)費(fèi),貸,應(yīng)收賬款。

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快賬用戶(hù)3619 追問(wèn) 2023-06-19 17:30

好的感謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-19 17:32

你好,不用客氣的了。

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你好,可以的,可以這樣做。 收到發(fā)票的時(shí)候,借,管理費(fèi)用,服務(wù)費(fèi),貸,應(yīng)收賬款。
2023-06-19
你好!是借預(yù)付賬款了
2023-06-19
?你好 意思是同一個(gè)公司 在你們公司下面有兩個(gè)明細(xì)科目? 。那么你就做對(duì)沖 。 借其他應(yīng)付款 -A公司 貸 其他應(yīng)收款-A公司 。 對(duì)沖科目即可? ?可以對(duì)沖? 。分錄是可以這樣來(lái)掛 年末做一個(gè)對(duì)沖分錄處理即可。? ??
2020-11-25
代收代付不能開(kāi)發(fā)票了 發(fā)票需要退回去了 而且你們需要有代收代付證明
2022-08-19
同學(xué)你好 1.對(duì)的 2.借應(yīng)付票據(jù)貸銀行存款 3.之前的分錄應(yīng)該是借庫(kù)存商品等科目貸應(yīng)付票據(jù)
2021-01-19
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