你好!你現(xiàn)在借預(yù)收賬款 貸其他應(yīng)付款
你好,我有個問題 總公司a支付甲人一筆采購備用金。然后甲人分別幫公司b,c,d采購物資,開到的發(fā)票也是b,c,d的,b,c,d屬于子公司。正常是采購回a然后a分派到b,c,d由a公司開票到b,c,d這樣吧。 但現(xiàn)在這樣的情況下,那么例如b做賬是不是可以借:費用,貸:其他應(yīng)付-a公司。 然后a公司做賬可不可以 支付備用金時, 借:其他應(yīng)收-甲,貸:現(xiàn)金。 甲采購到b,借:其他應(yīng)收-b,貸:其他應(yīng)收-甲
老師,A公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓前欠B公司的貨款,需要由他的全資控股公司C付款來支付給B。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,這筆貨款還是由C來支付,但是款得轉(zhuǎn)到A公司來,我作為A公司的會計,可以把這C轉(zhuǎn)進(jìn)來的錢作為代收款做賬嗎,不作為A對C的欠款。借:銀存,貸:其他應(yīng)付款-B公司,支付的時候做借:其他應(yīng)付款-B公司,貸:銀行。
老師,我昨天有問到A公司屬于C公司的全資子公司,現(xiàn)在C出讓了大部分股權(quán),但是A公司以前賬上的應(yīng)收應(yīng)付屬于C?,F(xiàn)在C公司轉(zhuǎn)款到A公司支付前期A對B公司的欠款,為了不新增A公司的往來欠款,本來是做的借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-B.支付時借:其他應(yīng)付-B,貸:銀行存款。但是我后面做的時候才發(fā)現(xiàn),他們前期掛B公司是掛的預(yù)收賬款,這樣做就沒辦法沖減賬上已存在的預(yù)收,請問老師我要怎么做更合理點
就是ABC三個公司,我在做A公司的內(nèi)賬,B公司也是我們公司,C公司是代理商,D公司是售賣采購物品的公司,B公司要采購東西賣給C公司,所以B公司付錢去D公司采購。然后是代A代收代付,所以B公司賬上就掛,A公司欠他們采購的錢,賣掉東西后,C公司也會把錢打到B公司的賬上,B公司賬上也會寫欠A公司的錢。我做A公司的賬采購時就是庫存增加了,其他應(yīng)付賬款是B公司,賣掉時貸庫存減少,借C公司應(yīng)收賬款。 然后現(xiàn)在開始做下個月的賬,發(fā)現(xiàn)流水顯示我們把之前采購的幾部分的錢,打給了D公司,但是之前記的是應(yīng)付賬款B公司?,F(xiàn)在的賬要怎么做呢
你好..比如:A公司是母公司,B公司是子公司 現(xiàn)在因為一項目,B公司需要貸款.A公司與銀行簽訂合同.. 當(dāng)時放的這筆貸款是在A公司的賬戶, 借:銀行存款 貸:長期借款 A公司作為監(jiān)管賬戶一直直接對接項目方支付工程款 借:在建工程 貸:銀行存款 現(xiàn)在之前的憑證有2筆業(yè)務(wù)看不懂,麻煩回答一下 1??:這個賬戶的錢支付完了以后把在建工程打包轉(zhuǎn)至其他應(yīng)收款 借:其他應(yīng)收款 貸:在建工程 因為這個項目后期還有付款,賬戶錢已支付完.后期的花費也是在其他應(yīng)收款里面記著 2??:B公司在賬戶錢支付完了以后,自己支付了項目應(yīng)還本金,因此A公司要沖減長期借款,A公司的分錄是這樣寫的 借:長期借款 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在沒看懂的是,B公司還本A公司沖減長期借款.為什么是貸其他應(yīng)付款 第二現(xiàn)在要核算A公司替B公司付了多少款..怎么算
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
老師我始終沒有明白,這樣的話,銀行賬又平不了呀
你好!沒有啊。銀行不是沒有動嗎?還是你說的那樣,一借一貸啊
可能是我沒表達(dá)清楚。比如說B公司現(xiàn)在欠100萬,賬上期初是貸方預(yù)收賬款-B公司 100萬。現(xiàn)在C把錢轉(zhuǎn)到A的賬上,我做借:銀行存款 100萬,貸:其他應(yīng)付款-B公司 100萬,支付時。借:預(yù)收賬款-B公司 100萬,貸方再擺其他應(yīng)付款不是重復(fù)了嗎
這樣做始終有個科目平不了。要么就只有新增公司的往來欠款,這樣就對現(xiàn)在這個股東不利了。本身這錢就不應(yīng)該是現(xiàn)在A公司的欠款
你好!A公司只是代收代付,所以你那樣做分錄是沒錯的 另外,A公司與B公司是不是之前與往來款?
就是之前B公司給A轉(zhuǎn)了100萬,他們掛賬掛的預(yù)收賬款100萬。現(xiàn)在A要還給B,錢呢又是C轉(zhuǎn)到A賬上的,這是表面上。那這么算是不是相當(dāng)于A又欠C的錢了,這樣又形成A一筆新的負(fù)債。我就是不想形成一筆新的負(fù)債才那么做,可是又發(fā)現(xiàn)沖不了他們前面掛的預(yù)收,好難哦
你好!之前B公司為什么要轉(zhuǎn)100萬給A呢
他們以前搞什么貨款,后面合同沒有執(zhí)行,需要把這筆100萬還給B公司
你好!你現(xiàn)在是做哪個公司的賬?
我就是做的股權(quán)轉(zhuǎn)讓后A公司的賬!
你好!之前B公司轉(zhuǎn)給A的,A計入的預(yù)收,相當(dāng)于A欠B公司的 現(xiàn)在A又收到錢,等于收到2筆錢,當(dāng)然沖不了預(yù)收啊
是啊,所以還是要一筆欠款,這樣就對現(xiàn)在的股東不利。本身這錢應(yīng)該c作為原來的股東支付的,現(xiàn)在還整個倒欠,我要怎么做才能把這個賬平得了,老師
你好!平不了,因為根本不對應(yīng)
那只有喊他們簽個東西,后面他們股東之間去說
你好!恩。因為賬上沒辦法做平的