你好,第二季度季報(bào)A類(lèi)表,營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)是填1-6月
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表A類(lèi) 中營(yíng)業(yè)收入的 本年累計(jì)數(shù)是填寫(xiě)1到6月的數(shù)據(jù) 還是4到6月的數(shù)據(jù)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模企業(yè),企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)數(shù),填寫(xiě)季度合計(jì),還是本年累計(jì)數(shù)呢,比如我要申報(bào)第二季度數(shù)據(jù)是填寫(xiě)4-6月還是1-6月數(shù)據(jù)呢
老師,第二季度季報(bào)(4月-6月)利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入本期金額是4月-6月的合計(jì)數(shù),還是1月-6月的合計(jì)數(shù)?
老師,第二季度季報(bào)A類(lèi)表營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)是填1-6月還是4-6月的合計(jì)數(shù)
老師請(qǐng)問(wèn),季度報(bào)利潤(rùn)表的本期數(shù)是填累計(jì)數(shù)嗎,比如第二季度報(bào)本期數(shù)是填4-6月的累計(jì)數(shù)嗎?還是1-6月的數(shù)
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說(shuō)不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開(kāi)始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
打開(kāi)自然人電子稅務(wù)局扣繳端時(shí)提示信息不是正確的日期時(shí)間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營(yíng)業(yè)務(wù)短劇投資,于去年5月投資50萬(wàn),保本收益,當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有給我司開(kāi)票,我司入賬為預(yù)付賬款。期間分紅過(guò)一次15萬(wàn),我司開(kāi)票給對(duì)方信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在對(duì)方按投資款50萬(wàn),應(yīng)付利息4萬(wàn)來(lái)計(jì)算,去掉之前分紅的15萬(wàn),需要打回給我司剩余的39萬(wàn),同時(shí)要求我司開(kāi)票給對(duì)方,還是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請(qǐng)問(wèn)有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。
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老師,那利潤(rùn)表的因隔夜收入跟A類(lèi)表的營(yíng)業(yè)收入是要一致是嗎?
老師,那利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入跟A類(lèi)表的營(yíng)業(yè)收入是要一致是嗎?
你好,因隔夜收入,這個(gè)是什么意思??
打錯(cuò)了,利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入跟A類(lèi)表的營(yíng)業(yè)收入是要一致是嗎?
你好,是的,是一致的?