你好,你是銷(xiāo)售方,對(duì)方是購(gòu)買(mǎi)方是嗎?對(duì)方可以充費(fèi)用,也可以做營(yíng)業(yè)外收入。
老師:你好!請(qǐng)問(wèn)我交保險(xiǎn)交了4721,對(duì)方開(kāi)了一張這樣的發(fā)票給我,我說(shuō)怎么金額不是4721?他叫我看備注這個(gè)位置,付款金額給發(fā)票金額都不是,賬怎么樣才能做平
請(qǐng)問(wèn)一下,就是對(duì)公賬戶支付了一筆物業(yè)管理費(fèi)含成品押金保護(hù)費(fèi)金額合計(jì)8萬(wàn)多,其中物業(yè)管理費(fèi)1萬(wàn)多對(duì)方開(kāi)了發(fā)票,剩余的金額都沒(méi)有開(kāi)票,這一筆賬要怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師好,去年6月對(duì)方公司開(kāi)具的發(fā)票,我們預(yù)付了賬款,結(jié)果業(yè)務(wù)員疏忽一直沒(méi)把票給財(cái)務(wù),也沒(méi)說(shuō)票據(jù)已經(jīng)開(kāi)了,導(dǎo)致我這筆費(fèi)用沒(méi)有入賬到去年,能不能把這個(gè)做到今年的費(fèi)用里,金額 40萬(wàn),我公司去年才成立,一直沒(méi)有收入,利潤(rùn)額—400多萬(wàn),也就是虧損
請(qǐng)問(wèn)有一張發(fā)票多開(kāi)了170元金額,我這邊已經(jīng)把多來(lái)開(kāi)的金額做成財(cái)務(wù)費(fèi)用了,對(duì)方應(yīng)該怎么做賬才能平掉這筆金額?
供應(yīng)商加工過(guò)程產(chǎn)生的質(zhì)量扣款金額,他開(kāi)票給我們單位的時(shí)候單獨(dú)列出來(lái)了一筆負(fù)數(shù)金額,和加工費(fèi)開(kāi)張一張發(fā)票。這種如果把這筆負(fù)數(shù)直接合并到上面加工費(fèi)3萬(wàn)多金額里面扣掉開(kāi)票。老師幫忙看下2種有沒(méi)有做賬區(qū)別呢?
填明現(xiàn)金字樣的銀行匯票,銀行本票為什么不能背書(shū)轉(zhuǎn)讓
多給商家打了款,商家準(zhǔn)備退回多余的,怎么備注?
老師,員工每個(gè)月申報(bào)工資,那專(zhuān)項(xiàng)扣除《子女,老人,房貸等》是每個(gè)月扣,還是在匯算清繳的時(shí)候扣呢
股東的土地可以低價(jià)租給自己的公司使用不?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)?
小企業(yè)要申請(qǐng)高薪企業(yè)要什么資料,流程
你好老師月底我需要接轉(zhuǎn)這個(gè)生產(chǎn)成本,然后這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的單價(jià),我在數(shù)量金額明細(xì)賬里跟數(shù)量金額總賬里,他這個(gè)要接轉(zhuǎn)單價(jià)是一致的吧,都可以取這個(gè)商品單價(jià)嗎?
老師這個(gè)怎么算成本,沒(méi)有入庫(kù)單,只有期初數(shù),銷(xiāo)售數(shù)量和銷(xiāo)售金額,然后就什么都沒(méi)有了,我做了個(gè)表格把油類(lèi)歸類(lèi),如果我要算油類(lèi)成本怎么算?
我們員工工資8000,7月份應(yīng)出勤23天,她實(shí)際出勤20.5,請(qǐng)了2.5假,人事給人家算了2種:第一:8000/21.75*2.5=7080.45 第二:8000/23*2.5=7130.43 人家員工都不愿意,何解?
老師您好。我想向您咨詢個(gè)事情。就是。我在課堂里面看到的,一般納稅人做賬,只是開(kāi)具專(zhuān)票做賬。那么如果一般納稅人即開(kāi)專(zhuān)票又開(kāi)普票。那么應(yīng)該怎么做賬呢?
定期定額個(gè)體戶的單位結(jié)算卡我取了一萬(wàn)的備用金,到年底還要還回去嗎
沖費(fèi)用的話怎么做?
借庫(kù)存商品財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù),貸銀行存款。