同學你好 讓他們作廢然后你們紅沖
老師,做信息科技的,之前合作,后來不知什么原因不合作了,對方錢退還給我方了,成本發(fā)票也拿回去了,目前對方發(fā)票未作廢,但是我們公司多了一筆賬,這的賬怎么處理呢
我們公司之前和其他公司合作,轉給對方投資款200多萬,都掛的其他應收款科目。當時是想對方可以給我們開具材料發(fā)票,后來發(fā)票也沒有開具。現(xiàn)在我們之間已經不合作了,請問這筆賬務該怎么處理?
老師您好,我們是混凝土運輸公司,之前給別的地方拉了1000方混凝土,對方開不了發(fā)票,我賬面一直掛的成本,然后這筆錢不結算了,我們還對方1000方混凝土,分批次還的,還回去的這部分也不給對方開票了,那我賬務上應該怎么處理
老師,你好,麻煩問一下,21年對方公司之前給我們開了3萬的票,后來因為一些問題扣除了6000元,現(xiàn)在這6000元沒付,現(xiàn)在對方公司要對這筆錢賬進行處理,怎么處理好呢,票已經21年做賬,也不能作廢了
老師,之前公司和個人簽了個勞務合同,當月把錢轉給個人,然后個人開了發(fā)票回來,但因合同運費,錢退回來,然后對方把發(fā)票也作廢了,等于是業(yè)務最后沒成,但我登錄個稅系統(tǒng)總是提醒我本月收到一張自然人發(fā)票,這個不做處理沒關系吧?
公司前年申請下來的一筆貸款沒有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
老師,我們公司一直都用了以前年度損益調整科目的,但是一直我的匯算清繳都沒調整過,還有更以前年度的,21-24年的都有,我今年匯算清繳一起調整了可以不
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉到個人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應收款1000就其他應收款錄入1000,未分配利潤貸方錄入1000嗎?這樣對嗎
老師好,我的財務軟件沒有農業(yè)生產成本這個科目,那么,農牧企業(yè)承包種植的承包費和雇工人種地的勞務費,還有農機的維修費折舊費燃油費這些還可以通過哪個科目進行核算???
給對方開電子發(fā)票,如果購買方的銀行賬號填寫的不對,但是開出的發(fā)票是未顯示購買方銀行賬號的,這樣可以嗎?
員工離職了,但是離職當月有工資,忘記申報個稅了,后面幾個月一直有買了社保,就是相當工資抵扣她工資,她得私下給回社保費,我們要怎么社保離職前沒有社保的那個個稅和后面的購買幾個月社保呢
老師我之前把進項稅先做到待認證進項稅額53985.17 現(xiàn)在我需要把待認證轉到進項稅 借:應交增值稅 進 53985.17 貸:待認證進項稅 53985.17 結轉銷項稅47907 借:應交增值稅 銷 47907 貸:轉出未交增值稅 47907 期末結轉留底稅額6078.17 借:應交稅費——未交增值稅 6078.17 貸:轉出未交增值稅 6078.17 老師我這樣寫的對不?
請問下員工3月份工資忘記申報申報個稅,但是又買社保,現(xiàn)在5月申報個稅是4月工資,我怎么補3月的申報呢?
老師好,如果利潤彌補完虧損后還有300萬,這300萬怎么繳納所得稅,按20%還是25%
公司賬戶上的錢也多了,對方沒有作廢,都跨年了
這個可以作廢的 不然你們得交營業(yè)外所得稅了
問題是,對方票不作廢,我公司又多了一筆錢,賬戶多的錢怎么處理,去年的錢退回來,我賬戶不是多了錢,是算利潤嗎,怎么處理呢
那就只能計入營業(yè)外收入了
那我第三季度要交這個營外收入的企業(yè)所得稅嗎,怎么交怎么計算的
同學你好 對的如果之前有虧損可以先彌補虧損
老師,虧損的話怎么彌補做賬呢,企業(yè)所得稅我們怎么交