同學(xué),你好 不處理的
你好,老師,就是我們公司之前進(jìn)了一批貨,然后款也付過(guò)了。但是合同上是寫(xiě)著后續(xù)出現(xiàn)什么質(zhì)量問(wèn)題是可以退貨的,然后我們有退貨,在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中做了采購(gòu)?fù)素泦?。然后我?cái)務(wù)這邊做了借:庫(kù)存商品—暫估 貸:應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款 但是這次采購(gòu)與我說(shuō)因?yàn)楹臀覀兒献鞯墓咀N(xiāo)了不存在這個(gè)公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開(kāi)不過(guò)來(lái),而且錢(qián)也退不回來(lái)給我們了。然后我接下來(lái)應(yīng)該怎么處理這個(gè)賬務(wù)?怎么去做這個(gè)賬
老師,您好,我們是一家勞務(wù)公司,總公司給了我開(kāi)票信息,要求給對(duì)方開(kāi)成本票150萬(wàn),這個(gè)款也收到了150萬(wàn),當(dāng)時(shí)沒(méi)扣任何稅費(fèi)。然后這個(gè)款收到后轉(zhuǎn)給總公司了,算成借款了,我10月份跟總公司要了增值稅和附加稅稅款17000,然后對(duì)方給了我2000,這個(gè)款還是通過(guò)總公司法人的私人卡轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,然后這個(gè)2萬(wàn)我怎么做賬合適呢老師。這個(gè)是我跟對(duì)方要的稅款。
老我們公司主要是做這個(gè)環(huán)保設(shè)備運(yùn)維技術(shù)服務(wù)的然后嗯我們這個(gè)月嗯買(mǎi)了就是20個(gè)濾芯,然后讓對(duì)方給我們開(kāi)了一張發(fā)票,買(mǎi)了一個(gè)氣泵,對(duì)方也給我們開(kāi)發(fā)票了,我們對(duì)公付的款,嗯,就是說(shuō)這個(gè)我們可以入入成公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嘛,嗯,我們就是可能在今年10月份,嗯會(huì)接到一個(gè)運(yùn)維技術(shù)的合同,嗯,但是這個(gè)要需要運(yùn)維嗯一年左右的時(shí)間,然后這個(gè)運(yùn)維運(yùn)維期間,如果人家的這個(gè)環(huán)保設(shè)備的零件壞了,我們還包括包含給人家換零件,就是可能用到我們這個(gè)月買(mǎi)的零件了,就是說(shuō)發(fā)票雖然說(shuō)是那個(gè)合同,我們合同還沒(méi)簽,嗯,錢(qián)也沒(méi)到賬,就是說(shuō)我們現(xiàn)在已經(jīng)把零件買(mǎi)好了,是可以現(xiàn)在就入成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?先做一個(gè),虧損,
老師,2月份的時(shí)候公司是小規(guī)模納稅人,有一筆業(yè)務(wù)是簽了合同,對(duì)方要求先開(kāi)發(fā)票。當(dāng)時(shí)也開(kāi)了發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)是填報(bào)進(jìn)去了,但財(cái)務(wù)系統(tǒng)并沒(méi)有做收入,也沒(méi)有計(jì)提稅。現(xiàn)在交付了,財(cái)務(wù)這個(gè)月才做收入,但公司已經(jīng)變成一般納稅人,然后稅率由1%變成13%了,這個(gè)該怎么弄???
你好,老師,我們單位現(xiàn)在有一個(gè)這樣的情況。我們之前簽了一份合同,當(dāng)時(shí)說(shuō)不要發(fā)票,后來(lái)工程竣工完成之后,又要發(fā)票,現(xiàn)在我公司給對(duì)方開(kāi)具了一張發(fā)票,但是打款的時(shí)候,對(duì)方?jīng)]有用公司公戶(hù)打過(guò)來(lái),是用私人賬戶(hù)把這筆工程款打入我公司賬戶(hù),后來(lái)我們協(xié)商,將這筆錢(qián)退回去,讓他們以公戶(hù)的形式打過(guò)來(lái),但是現(xiàn)在,他們還是以個(gè)人名義把這筆錢(qián)打入了我公司負(fù)責(zé)人的個(gè)人卡上,這樣的情況,因?yàn)楝F(xiàn)在我們開(kāi)發(fā)票和轉(zhuǎn)賬有記錄,我能不能把發(fā)票直接沖紅,就當(dāng)他們不要發(fā)票。或者說(shuō)讓我公司負(fù)責(zé)人把錢(qián)打到我公司公戶(hù),寫(xiě)個(gè)什么說(shuō)明?
個(gè)體工商戶(hù)的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶(hù)交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣(mài)給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢(qián),款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎?
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利