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老師您好,我們是混凝土運輸公司,之前給別的地方拉了1000方混凝土,對方開不了發(fā)票,我賬面一直掛的成本,然后這筆錢不結(jié)算了,我們還對方1000方混凝土,分批次還的,還回去的這部分也不給對方開票了,那我賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理

2024-02-03 10:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-03 10:30

你好,如果是公司采購混凝土入的成本,按照歸還時采購的混凝土的發(fā)票,做賬務(wù)處理沖銷原計提的成本,按照發(fā)票入賬

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快賬用戶2628 追問 2024-02-03 10:34

老師您好,我們是混凝土運輸公司,之前別的公司幫我們運輸了1000方混凝土給客戶,我記賬計入成本里,現(xiàn)在他們開不出票來,我們沒辦法結(jié)款,我們采用給他們公司也運輸1000方混凝土給他們的客戶這種方法,相當(dāng)于抵消了。這種我怎么做賬呢

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快賬用戶2628 追問 2024-02-03 10:35

老師您看下我重新提問的,剛描述的不對,我們只是運輸公司,不涉及到采購混凝土什么的,只是運輸

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快賬用戶2628 追問 2024-02-03 10:35

我們幫對方運的這1000方也不開具發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-02-03 10:39

你好,根據(jù)你們公司給對方公司運輸1000方混凝土發(fā)生的成本費用入賬 收入按照你公司給他們的客戶開的發(fā)票確認(rèn)收入

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快賬用戶2628 追問 2024-02-03 10:50

他們兩個不能對沖嗎

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快賬用戶2628 追問 2024-02-03 10:51

還回去的時候不開票走無票收入唄

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快賬用戶2628 追問 2024-02-03 10:52

還有這個成本,我借:成本,待認(rèn)證進項稅,貸:應(yīng)付賬款,對方也不開票了,我一直掛著這個待認(rèn)證進項稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-03 11:05

你好,還是需要確認(rèn)一次收入,畢竟公司有一次收入,和發(fā)生了成本 如果對方不需要發(fā)票,可以確認(rèn)無票收入。成本按照公司實際車輛人工的等的發(fā)生額計算 你好,貸認(rèn)證進項稅是另一個業(yè)務(wù),是吧?

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快賬用戶2628 追問 2024-02-03 11:12

借:勞務(wù)成本10,待認(rèn)證進項稅0.9,貸:應(yīng)付賬款10.9,這個待認(rèn)證進項稅是提取的成本里的進項稅

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齊紅老師 解答 2024-02-03 11:12

你好,可以掛著待認(rèn)證進項稅,在對方開具成本發(fā)票后沖銷暫估 對方不開發(fā)票,需要按照暫估把待認(rèn)證進項稅轉(zhuǎn)入成本。 在匯算清繳的時候,把確認(rèn)的成本和 轉(zhuǎn)入的待認(rèn)證進項稅的成本,做納稅調(diào)整

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快賬用戶2628 追問 2024-02-03 11:12

就是收入和成本不能互沖抵消對吧

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齊紅老師 解答 2024-02-03 11:13

你好,收入和成本不能抵消的

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快賬用戶2628 追問 2024-02-03 11:13

還有就是23年1月份,我們還回去了一部分,我沖了一部分成本,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么進行調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2024-02-03 11:19

你好,按照之前做的沖減的分錄做反方向,重新增加這部分的成本

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快賬用戶2628 追問 2024-02-03 11:19

對方給我們運輸1000方這個事發(fā)生在2022年,我計入成本了,23年1月份還回去一部分后,錯誤1:我沖了部分成本,再后面還回去的時候我計入了無票收入,沒沖抵,錯誤2:對方確定開不了票了:,23年我沒有把待認(rèn)證進項稅轉(zhuǎn)入成本中,匯算清繳的時候我沒有進項納稅調(diào)整,針對于這幾個錯誤,我在24年應(yīng)該怎么調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2024-02-03 11:21

你好,金額都大概多少錢了,

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快賬用戶2628 追問 2024-02-03 11:23

總成本:93000元,1月份還回去的沖了4萬的成本,后面53000元還回去的時候做的無票收入

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齊紅老師 解答 2024-02-03 11:33

?1、補記收入93000 ? ? ? 借:應(yīng)收賬款? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?93000 ? ? ? 貸:以前年度損益調(diào)整? ? ? ? ?93000/1.09 ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)93000/1.09*0.09 ? ? ? 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本? ? 調(diào)整以前對沖(根據(jù)以前做的做負(fù)數(shù)) ? ? ? 借:主營業(yè)務(wù)成本? 負(fù)數(shù)? ?? ? ? ? 貸:汽運綜合成本等? 負(fù)數(shù)? ?? ? ? ? 借:以前年度損益調(diào)整? ?93000(具體根據(jù)實際) ? ? ? 貸:汽運綜合成本/人工等93000 ? ? ? 3、計提稅金及附加 ? ? ? 借:以前年度損益調(diào)整 ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費-城建稅 /所得稅等 ? ? ? 4、月底結(jié)轉(zhuǎn) ? ? ? 借:以前年度損益調(diào)整 ? ? ? 貸:利潤分配-未分配利潤

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你好,如果是公司采購混凝土入的成本,按照歸還時采購的混凝土的發(fā)票,做賬務(wù)處理沖銷原計提的成本,按照發(fā)票入賬
2024-02-03
這種不行。是咱不能取得成本票,但是成本發(fā)生的是正常入賬,匯算清繳納稅調(diào)整。
2024-02-22
你好,沒有發(fā)票,咱還是正常計入成本的。算清繳納稅調(diào)整就可以。 然后您采購的是正常做采購,相互抵消是往來對沖。
2023-10-31
你好,你做你的收入 是你這樣的話成本還是照樣沒有發(fā)票。
2024-02-22
你這里考慮借款支付,然后現(xiàn)金歸還平賬處理。
2019-10-26
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