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老師你好,麻煩幫我看一下我的科目余額表,5月都好著呢,但是到6月份庫存現(xiàn)金貸方發(fā)生額為負數(shù),我只是在6月份沖紅3做的憑證,借:主營業(yè)務成本1886000貸庫存現(xiàn)金1886000,6月做同樣的分錄,然后金額是負數(shù)而已。請問我這是哪里出問題了呢?如何調(diào)賬呢?

老師你好,麻煩幫我看一下我的科目余額表,5月都好著呢,但是到6月份庫存現(xiàn)金貸方發(fā)生額為負數(shù),我只是在6月份沖紅3做的憑證,借:主營業(yè)務成本1886000貸庫存現(xiàn)金1886000,6月做同樣的分錄,然后金額是負數(shù)而已。請問我這是哪里出問題了呢?如何調(diào)賬呢?
老師你好,麻煩幫我看一下我的科目余額表,5月都好著呢,但是到6月份庫存現(xiàn)金貸方發(fā)生額為負數(shù),我只是在6月份沖紅3做的憑證,借:主營業(yè)務成本1886000貸庫存現(xiàn)金1886000,6月做同樣的分錄,然后金額是負數(shù)而已。請問我這是哪里出問題了呢?如何調(diào)賬呢?
老師你好,麻煩幫我看一下我的科目余額表,5月都好著呢,但是到6月份庫存現(xiàn)金貸方發(fā)生額為負數(shù),我只是在6月份沖紅3做的憑證,借:主營業(yè)務成本1886000貸庫存現(xiàn)金1886000,6月做同樣的分錄,然后金額是負數(shù)而已。請問我這是哪里出問題了呢?如何調(diào)賬呢?
2023-07-27 18:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-27 18:43

您好 請問可以把您6月份庫存現(xiàn)金明細賬截圖一下么

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快賬用戶8959 追問 2023-07-27 19:22

有呢?晚點給老師大發(fā)

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齊紅老師 解答 2023-07-27 19:28

好的 等您上傳圖片哈

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快賬用戶8959 追問 2023-07-28 08:51

老師早上好,麻煩你幫我看一下謝謝

老師早上好,麻煩你幫我看一下謝謝
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齊紅老師 解答 2023-07-28 08:53

您用的貸方負數(shù)啊 -1886000.00 您看下您的憑證 這樣寫了 發(fā)生額是負數(shù) 正確的啊

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快賬用戶8959 追問 2023-07-28 09:32

那就不用改啥了對嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-28 09:40

是的?不用改啥了哈 正常的

頭像
快賬用戶8959 追問 2023-07-28 09:46

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-07-28 09:52

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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您好 請問可以把您6月份庫存現(xiàn)金明細賬截圖一下么
2023-07-27
你好,你是通過應付還是預付科目核算的?科目余額表的數(shù)據(jù)對嗎?
2022-04-08
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2021-04-22
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2022-12-05
月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以了
2023-02-08
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