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請問老師,勞務(wù)派遣行業(yè),小規(guī)模納稅人開了1%的普票,應(yīng)該全額計稅,還是差額計稅

2023-07-21 21:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-21 21:12

學(xué)員朋友您好,計這是全額計稅的

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快賬用戶5461 追問 2023-07-21 21:14

請問老師,全都計稅,應(yīng)該怎么做賬

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齊紅老師 解答 2023-07-21 21:23

借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶5461 追問 2023-07-21 21:28

請問,給勞務(wù)派遣員工付了工資,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,請問如何做這個分錄

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齊紅老師 解答 2023-07-21 21:33

借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款等等

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快賬用戶5461 追問 2023-07-21 21:41

請問結(jié)轉(zhuǎn)成本這筆分錄,不需要 借:應(yīng)交稅費嗎,

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快賬用戶5461 追問 2023-07-21 21:41

請問為什么呢

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齊紅老師 解答 2023-07-21 21:47

看您取得的是什么發(fā)票,是否符合要求?

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快賬用戶5461 追問 2023-07-21 21:50

沒有取得發(fā)票,差額征收,不是扣除成本,計提稅費嘛

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齊紅老師 解答 2023-07-21 22:09

你差額征收是5%的稅率

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同學(xué)您好,超過 小規(guī)模月10萬元(季報的30萬元)以下(含本數(shù))免增值稅 額度的,全額計稅
2023-07-27
學(xué)員朋友您好,計這是全額計稅的
2023-07-21
直接按1%開票就行了
2024-07-18
同學(xué)您好,同學(xué)您好,差額征稅填申報表: 1.將差額扣除項目填入增值稅納稅申報表附列資料; 2、將本期銷售情況填入增值稅納稅申報表附列資料; 3、按照5%征收率簡易辦法計稅,則取得的增值稅專用發(fā)票不用填入增值稅納稅申報表中; 4、將差額扣除前的不含稅銷售額填入增值稅納稅申報表。
2024-01-12
同學(xué)你好 可以的,不是同一個項目就可以同時選擇,一個項目只有一種計稅方式
2020-09-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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