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老師,請問下我們混淆了勞務派遣和清包工業(yè)務的,一直開的派遣5%的差額票,那從勞務派遣中剔除來是按照3%-已繳納5%差額票計稅額,還是說直接按照5%全額計稅-已繳納差額呢?

2023-04-17 17:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-17 17:26

你好,從勞務派遣中剔出來的這個是什么業(yè)務的?

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快賬用戶8786 追問 2023-04-17 17:26

清包工的

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齊紅老師 解答 2023-04-17 17:27

你好,清包工的按照3%的來 各自繳納各自的。

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快賬用戶8786 追問 2023-04-17 17:29

也就是說前期清包工按5%差額開出去的票現(xiàn)在自查要按照對應這部分清包工的金額算3%的稅去-5%差額票時繳納的稅繳納增值稅附加對嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-17 17:31

你好,我不清楚你怎么交的稅款,

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齊紅老師 解答 2023-04-17 17:31

你能舉個例子說一下嗎?

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你好,從勞務派遣中剔出來的這個是什么業(yè)務的?
2023-04-17
你好 ;? 是的。 按照5%來哦哦
2023-04-17
可以的,可以這么做的。
2023-07-13
你好,專票可以開勞務費發(fā)票也可以開服務費發(fā)票的,按實際發(fā)生的業(yè)務進行開具發(fā)票
2020-11-13
同學你好,增值稅和企業(yè)所得稅就是扣除差額的部分去算的。如果實際差額數(shù)據(jù)少于申報和開票上的填寫數(shù)據(jù),是增值稅和所得稅都要補的。分別是按多增值稅率5%補,對應的企業(yè)所得稅率去補的。
2022-09-20
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