直接做勾選抵扣,試試看能否抵扣
1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進項,但是發(fā)票平臺上忘記了認證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會不會好點? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進項轉(zhuǎn)出,會不會有什么影響?而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票,本來是可以加計抵減的,但是我勾選認證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出,沒有抵扣,申報表也是轉(zhuǎn)出了??墒嵌惞軉T打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額,還有我轉(zhuǎn)出的那個竟然對得上,為什么會這樣呢?我要怎么辦?
老師,我方是汽車銷售公司,對方開了機動車專票,當月又紅沖作廢了,我在勾選抵扣進項稅時,顯示有對方開具的紅字專票信息,我方在交稅時,會扣除我們抵扣的進項稅嗎,還有個問題就是我們十月處理了一臺固定資產(chǎn)車,稅率是13,老師我在報稅時把這個固定資產(chǎn)清理的收入怎么申報
老師,一般納稅人外購物資用于建造固定資產(chǎn),增值稅不計入成本,單獨確認進項稅額,那如果固定資產(chǎn)建好了不賣出去,則不會發(fā)生流轉(zhuǎn)也不存在銷項,那么交稅時采用購進扣稅法,銷項-進項,則為負數(shù),沒抵扣完的進項作為留抵稅額,用于日后再抵扣,可是日后在哪里抵扣掉呢?在材料領(lǐng)用,或者是固定資產(chǎn)折舊當中都沒有它的蹤影…
老師,你好!我之前在別的公司一般每月銷項與進項能配比抵完,不會多出,也就是當月入庫當月結(jié)轉(zhuǎn)成本。我現(xiàn)的公司一般每月抵完還有多出一些進項,多出的進項我沒做賬,留到下個月抵扣再做,也相當于當月抵扣的進項,當月做為入庫材料,當月結(jié)轉(zhuǎn)成本,材料結(jié)存余額就沒多少,但實際是有些進項還沒入賬,可以這么做嗎
你好,老師!我們這月買的車,最近沒有開發(fā)票!做賬了計入固定資產(chǎn)了,然后進項稅沒有認證,計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅/待抵扣進項稅額里了。是不是這樣就可以,不認證抵扣的時候就不用管也不用申報。什么時候認證抵扣的時候在轉(zhuǎn)出來就可以?,F(xiàn)在不敢留底,所以不敢認證,但是還不能不做賬。
老師抖音到賬扣了手續(xù)費可以直接做借銀行存款借管理費用手續(xù)費貸主營業(yè)務(wù)收入這樣對嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),我們公司自建的廠房,土地是政府的。我們把自建的廠房出租給個人用來經(jīng)營養(yǎng)豬,租期5年。請問我們作為出租方,是直接做簡單的租賃業(yè)務(wù),對方個人付租金給我們,我們公司開具租賃發(fā)票給對方嗎?
個人獨居業(yè),個人獨資企業(yè)查賬征收,1-3月份每月營業(yè)收入5000成本4500,費用300,沒有請員工,老板自己看店鋪,那他這個季度要納什么稅?
老師,比如31號充的會員下月1號才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個人轉(zhuǎn)款計入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負數(shù),怎么重分類
投資回報率的計算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對嗎@董孝彬老師
老師想問一下,導入到電子稅務(wù)局的報關(guān)單數(shù)據(jù),因為匹配錯了所以要刪掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個數(shù)刪除后不能自動恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺的錢,自己不能管控那26號以后的收入次月到賬就計入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計入銀行存款,可以嗎
肯定可以抵扣,但是賬上怎么處理?已經(jīng)入了成本了!金蝶系統(tǒng),也轉(zhuǎn)不出來!
借:進項 貸:管理費用-折舊或主營業(yè)務(wù)成本
這樣的話,固定資產(chǎn)卡片的原值不會變喔,有影響嗎?
但成本費用減少了,可以的
我是打算認證了,然后做留抵退稅!這樣稅務(wù)上會有影響嗎?可能有差不多十幾二十萬
不會,不會有影響的。
突然發(fā)現(xiàn)那些物流車在19年到20年的時候已經(jīng)轉(zhuǎn)出去了!還能抵扣嗎?
已經(jīng)轉(zhuǎn)出去了,不能抵扣了
還能做認證處理,然后做留底退稅嗎
好吧!我清楚了,謝謝哈!
目前還有兩臺車在用的就可以按照上面的方法處理對嗎?
還有兩臺車在用的就可以按照上面的方法處理