同學(xué)你好 這個(gè)要做賬的
有一筆費(fèi)用,專票來了發(fā)現(xiàn)不能抵扣。請問會(huì)計(jì)分錄這樣做對嗎。 (借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 【我們公司是先做賬后認(rèn)證的。發(fā)票暫時(shí)還沒認(rèn)證。那發(fā)票沒認(rèn)證就是沒抵扣,是不是就不用轉(zhuǎn)出】 有點(diǎn)懵,把自己繞暈了,麻煩老師們指教一下。
老師你好,我想問下對于不能抵扣的用于員工福利的進(jìn)項(xiàng)稅可以認(rèn)證的時(shí)候直接選不抵扣是嗎,這樣做賬的時(shí)候就不用做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了吧,報(bào)稅的時(shí)候也不用填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了是嗎
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是不是指的已經(jīng)取得發(fā)票然后記賬了,但是沒有勾選認(rèn)證的發(fā)票呀?那這種情況是不是可以不做賬,發(fā)票先保留著,等需要抵扣的時(shí)候再認(rèn)證抵扣同時(shí)做賬呀?
老師,做代賬,拿到一堆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我能不入賬嗎?等認(rèn)證抵扣的時(shí)候在計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。我看有的會(huì)計(jì)是放到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額然后認(rèn)證時(shí)才轉(zhuǎn)出來,我不認(rèn)證的時(shí)候就先放好發(fā)票,不做賬務(wù)處理不行嗎?
你好,老師!我們這月買的車,最近沒有開發(fā)票!做賬了計(jì)入固定資產(chǎn)了,然后進(jìn)項(xiàng)稅沒有認(rèn)證,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里了。是不是這樣就可以,不認(rèn)證抵扣的時(shí)候就不用管也不用申報(bào)。什么時(shí)候認(rèn)證抵扣的時(shí)候在轉(zhuǎn)出來就可以。現(xiàn)在不敢留底,所以不敢認(rèn)證,但是還不能不做賬。
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個(gè)月的費(fèi)用類發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請問老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
老師,股東成立和個(gè)體戶工作室,給公司開咨詢服務(wù)發(fā)票來分流利潤,這個(gè)有可操作性嗎?會(huì)有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢?
子公司注銷需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
24年3季度利潤表有錯(cuò)誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報(bào)的瀏覽器跳出來這個(gè)什么意思呢?