您好,這個(gè)是可以的,沒(méi)有問(wèn)題
發(fā)現(xiàn)以前年度的除了涉及到損益類(lèi)科目的憑證有錯(cuò)誤需要更正,是直接用紅字更正法嗎?
在日常會(huì)計(jì)賬務(wù)處理時(shí),發(fā)現(xiàn)以往的錯(cuò)誤,可以調(diào)整、沖紅、更正,但有兩個(gè)科目是不可以調(diào)整、沖紅、更正的,是哪兩個(gè)科目?為什么?
你好,借方科目放錯(cuò)可以直接更改憑證: 借:正確科目 貸:錯(cuò)誤科目 還是必須紅沖后才能更改
往年的憑證,科目入賬有誤,現(xiàn)在更改 的話可以直接紅沖更正錯(cuò)誤的科目 嗎?
老師好,跨年的憑證,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)科目入錯(cuò)了,現(xiàn)在更正,是必須紅沖當(dāng)時(shí)錯(cuò)誤的那張憑證再做一張正確的,還是直接把相關(guān)的科目更正過(guò)來(lái)就行。
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問(wèn)題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來(lái)所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問(wèn)下 木材加工廠從稅局代開(kāi)采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來(lái)加工成木板銷(xiāo)售。比如這個(gè)月代開(kāi)了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開(kāi)給客戶116萬(wàn),現(xiàn)在客戶只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開(kāi)90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問(wèn)一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?