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老師好,跨年的憑證,當時會計科目入錯了,現(xiàn)在更正,是必須紅沖當時錯誤的那張憑證再做一張正確的,還是直接把相關的科目更正過來就行。

2024-03-23 15:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-03-23 15:23

你好,可以只調(diào)整差額。

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快賬用戶7620 追問 2024-03-23 15:28

金額沒錯,只是正確的應該做借:銀行存款,貸:其他就付款,當時做成借:銀行存款,貸:預收帳款了??颇坑缅e了,此張憑證上還有其他的業(yè)務做一起了,所以就想問問是都紅沖,還是怎么著。

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齊紅老師 解答 2024-03-23 15:33

借預收賬款貸,其他應付款可以只調(diào)整差額

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快賬用戶7620 追問 2024-03-23 16:59

老師,交的車輛保險費8萬多塊錢,能不能不直接入一筆入到銷售費用里,而 是做到長期待攤費用里面,按12個月攤銷,這樣的話利潤不是負數(shù)了,想成正數(shù)交些所得稅。

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齊紅老師 解答 2024-03-23 17:02

預付賬款,然后按月分攤 長期待攤費用是13個月以上的。

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快賬用戶7620 追問 2024-03-23 17:07

怎么入帳,沒看懂,之前做的是借:預付--保險公司 貸:銀行存款 ,來了發(fā)票后做借:銷售費用 應交稅費--進,貸:預付帳款--保險公司

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齊紅老師 解答 2024-03-23 17:12

借預付賬款、應交稅費、應交增值稅進項貸、銀行存款, 然后按月分攤借管理費用等 貸預付賬款。

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快賬用戶7620 追問 2024-03-23 18:03

老師十月份有個二十萬的車輛保險費入的長期待攤費用攤銷,那還得調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-23 18:04

你好對的 把剩下的借預付賬款貸長期待攤費用

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快賬用戶7620 追問 2024-03-23 18:05

一般都是先預付保險公司款,貸,銀行,來票攤銷時不走預付科目還能有其他科目不

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齊紅老師 解答 2024-03-23 18:06

借管理費用貸預付賬款 按月分攤

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