你好,可以只調(diào)整差額。
老師請問一下,我得領(lǐng)導(dǎo)通知7月有筆憑證要進(jìn)行調(diào)整,我就紅沖了7月那張憑證,那我在軟件里面點(diǎn)擊紅沖后,直接做一張正確的憑證就行了嗎, 還是說我必須要做一張紅沖哪張憑證的相反分錄后再做一張正確的憑證?
下列說法正確的是A已經(jīng)登記入賬的記賬憑證,在當(dāng)年內(nèi)發(fā)現(xiàn)填寫錯誤時,直接用藍(lán)字重新填寫一張正確的記賬憑證即可B發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證有錯誤的,可以用紅字填寫一張與原內(nèi)容相同的記賬憑證,再用藍(lán)字重新填寫另一張正確的記賬憑證C如果會計(jì)科目沒有錯誤只是金額錯誤,也可以將正確數(shù)字與錯誤數(shù)字之間的差額,另填制一張調(diào)整的記賬憑證,調(diào)增金額用藍(lán)字,調(diào)減金額用紅字D發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證有錯誤的,應(yīng)當(dāng)用藍(lán)字填制一張更正的記賬憑證。多選題。
老師,我今天做賬發(fā)現(xiàn)之前做的記賬憑證,有一個科目用錯了。 那我是整個記賬憑證做紅沖再做一張正確的憑證呢?還是直接做一張憑證把錯誤的科目換成正確的呢?
老師我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前有個科目名稱錯了,是單獨(dú)紅沖那一張嗎?庫存商品的二級科目錯了 ,已經(jīng)發(fā)生過結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有問題是直接更正入庫的憑證還是要通過損益調(diào)整更正全部
老師好,如果有一張憑證入錯科目,跨月的,是把這張憑證紅沖完在做一張正確的好,還是直接摘要寫更正幾月幾號記錯科目,把錯的科目寫成正確的科目,哪一種規(guī)范。
老師你好 請問中級會計(jì)證和初級會計(jì)證是不是可以領(lǐng)補(bǔ)貼呢,廣東省的
公司有人民幣帳戶,有港幣帳戶(1000元港幣),小規(guī)模公司,現(xiàn)在要報(bào)季度財(cái)報(bào),是不是港幣余額要折算成人民幣 帳務(wù)處理: 借:人民幣帳戶 922.45 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 -77.55 貸:港幣帳戶 1000 10月初還要轉(zhuǎn)回人港幣金額嗎?港幣帳戶不用做結(jié)匯吧
出差目的地伙食費(fèi)補(bǔ)助是120元/人/天,如果出差人員向當(dāng)?shù)乩U納了100元,那么: 1、單位可以給出差人員多少伙食補(bǔ)助? 2、向當(dāng)?shù)乩U納的100元是需要對方開票還是支付截圖即可?
老師請問一下這個附報(bào)事項(xiàng)是要怎么填寫呢?
老師建筑企業(yè),沒有按照完工百分比進(jìn)項(xiàng)收入的確認(rèn),一直都是按照開票確認(rèn)收入的,四年前的一個項(xiàng)目,之前甲方一直不給結(jié)算,所以一直沒開票也就沒有確認(rèn)收入,當(dāng)時這個項(xiàng)目分了兩個小項(xiàng)目,用老板的兩個單位中標(biāo)的,當(dāng)時他們把成本都開在了一個公司,導(dǎo)致現(xiàn)在這個公司一點(diǎn)成本都沒有的,今年因?yàn)檫M(jìn)行了起訴,所以甲方把剩余的所有款項(xiàng)都給支付完了,導(dǎo)致收入特別大,現(xiàn)在是不是不用管其他的,比如稅負(fù)率什么的,因?yàn)檫@個現(xiàn)在沒法保證了,直接繳納企業(yè)所得稅就可以了
個體戶查賬征收沒有備案制度需要報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表么?
做勞務(wù)派遣,關(guān)于差額納稅征收,增值稅要符合那些條件
老師,你好,員工8月入職,9月購買9月社保,9月發(fā)放8月工資,那在10月申報(bào)9月個稅時9月交的社保要加里嗎
利潤增長率怎么算?本年-16558669.81,上年-3363876.07
老師,你好股東注冊資金85萬,已經(jīng)實(shí)繳到位了,但是籌備期公司裝修還沒有完成,后面她以借方名義轉(zhuǎn)入,可以不?
金額沒錯,只是正確的應(yīng)該做借:銀行存款,貸:其他就付款,當(dāng)時做成借:銀行存款,貸:預(yù)收帳款了??颇坑缅e了,此張憑證上還有其他的業(yè)務(wù)做一起了,所以就想問問是都紅沖,還是怎么著。
借預(yù)收賬款貸,其他應(yīng)付款可以只調(diào)整差額
老師,交的車輛保險(xiǎn)費(fèi)8萬多塊錢,能不能不直接入一筆入到銷售費(fèi)用里,而 是做到長期待攤費(fèi)用里面,按12個月攤銷,這樣的話利潤不是負(fù)數(shù)了,想成正數(shù)交些所得稅。
預(yù)付賬款,然后按月分?jǐn)? 長期待攤費(fèi)用是13個月以上的。
怎么入帳,沒看懂,之前做的是借:預(yù)付--保險(xiǎn)公司 貸:銀行存款 ,來了發(fā)票后做借:銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn),貸:預(yù)付帳款--保險(xiǎn)公司
借預(yù)付賬款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸、銀行存款, 然后按月分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用等 貸預(yù)付賬款。
老師十月份有個二十萬的車輛保險(xiǎn)費(fèi)入的長期待攤費(fèi)用攤銷,那還得調(diào)整嗎
你好對的 把剩下的借預(yù)付賬款貸長期待攤費(fèi)用
一般都是先預(yù)付保險(xiǎn)公司款,貸,銀行,來票攤銷時不走預(yù)付科目還能有其他科目不
借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款 按月分?jǐn)?