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你好,我今年發(fā)現(xiàn)去年的會計做賬時, 多做了收入,增值稅申報表多報了收入, 賬務(wù)上通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后, 請問現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報表嗎? 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報表里面的增值稅收入不就和增值稅申報表對不上?

2022-12-11 12:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-11 12:17

是的 季度預(yù)繳和所得稅也得修改

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快賬用戶1944 追問 2022-12-11 16:49

如果更正去年的增值稅申報表,增值稅收入會和企業(yè)所得稅申報表里面的收入對不上。 1.那如果更正了去年的企業(yè)所得稅的話,那公司的賬本和稅局的申報表又會不一樣,去年的賬本已經(jīng)裝訂好了的。 2.而且如果更正了去年企業(yè)所得稅申報表,那21年的匯算清繳也要更正嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-11 17:04

1裝本不好動那就修改不了 2是

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快賬用戶1944 追問 2022-12-11 17:47

所以我應(yīng)該去更正去年的增值稅申報表、企業(yè)所得稅申報表、匯算清繳嗎? 更正了,跟21年的賬本對不上會有問題嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-11 17:59

賬務(wù)處理可以做到今年,然后你再匯算清繳的時候,納稅調(diào)整明細表,收入類的賬載金額里面填寫上去調(diào)節(jié),然后修改增值稅 只要你修改不了帳本 按上面的做法預(yù)繳和增值稅不一樣 你這個開了發(fā)票沒有 開了發(fā)票 你今年紅沖 賬務(wù)處理坐到今年 影響今年的利潤和增值稅也可以

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快賬用戶1944 追問 2022-12-11 18:31

所以你的意思就是: 不去更正去年的申報了。去年報錯的就讓他錯著,是嗎? 只在今年通過以前年度損益去調(diào)整去更正是嗎? 開票了,是做賬的時候錯把含稅價當(dāng)作不含稅收入去做了,所以虛高了收入。

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齊紅老師 解答 2022-12-11 18:33

你好,我的意思是不修改之前的,然后你這段時間做到今年借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸款業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù), 然后你去年的增值稅和所得稅的銷售額是一致的,然后今年的也是一致的,相當(dāng)于是你是提前交的稅款 今年紅沖

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快賬用戶1944 追問 2022-12-11 19:14

不通過以前年度損益調(diào)整,直接做紅沖?

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齊紅老師 解答 2022-12-11 19:14

是的 可以這么理解的

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是的 季度預(yù)繳和所得稅也得修改
2022-12-11
您好,沒有其他報表需要更正
2023-06-06
您好 賬上記在了今年 用的以前年度損益調(diào)整 對么
2023-06-06
你好,還需要更正企業(yè)所得稅申報表,如果印花稅的計稅依據(jù)是開票收入,印花稅也需要更正
2025-04-21
您好,不是的,調(diào)整以前是要更正申報以前的增值稅申報表的 這個一欄納稅調(diào)整是在稅收檢查過程中,發(fā)現(xiàn)當(dāng)年,有一些我們不能抵的抵掉了,比如有免稅收入的進項不能抵。或有應(yīng)交的沒交,比如我們有視同銷售沒交稅
2024-01-27
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