是的 季度預(yù)繳和所得稅也得修改
你好,我今年發(fā)現(xiàn)去年的會計做賬時, 多做了收入,增值稅申報表多報了收入, 賬務(wù)上通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后, 請問現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報表嗎? 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報表里面的增值稅收入不就和增值稅申報表對不上?
請問我們?nèi)ツ甑脑鲋刀惿陥箦e誤了然后做了增值稅申報更正,企業(yè)所得稅申報表需要更正嗎?如果需要更正,在電子稅務(wù)局報送的財務(wù)報表需不需要更正 在哪里選擇更正財務(wù)報表
老師,補申報去年的收入,賬上記在了23年通過以前年度損益,現(xiàn)在需要去大廳更正22年的增值稅申報表和年度所得稅申報表外,還有其他報表要更正嗎?
老師,補申報去年的收入,賬上記在了23年通過以前年度損益,現(xiàn)在需要去大廳更正22年的增值稅申報表和年度所得稅申報表外,還有其他報表要更正嗎?22年的財務(wù)報表需不需要更正
收入漏記了,增值稅申報有一欄納稅調(diào)整在那里填寫怎么理解,是前提用了一以前年度調(diào)整損益科目嗎,然后企業(yè)所得稅要去調(diào)整那年更改,增值稅在今年增值稅申報檢查調(diào)整里面填寫嗎,這樣就不用更改調(diào)整那個年度的增值稅申報表了嗎???
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會保險費一欄。紙上的本年累計借方與貸方余額是不一致??射浫霑r,是同步的怎么改??
請老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費和餐費可以做福利費吧,需要交個稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請教一個問題。一個老板的成本票當(dāng)中。有些是無票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計算企業(yè)所得稅的時候,是在哪個項目里面進行填寫調(diào)增項目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個科目什么時候使用
個稅是每個都需要申報嗎,如果這個月沒有發(fā)工資怎么弄
老師,去年暫估了20萬成本,今天才收到發(fā)票5萬,剩余這個15萬我匯算清繳是不是要先調(diào)增,這個做賬要怎么寫分錄,小企業(yè)會計準則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
如果更正去年的增值稅申報表,增值稅收入會和企業(yè)所得稅申報表里面的收入對不上。 1.那如果更正了去年的企業(yè)所得稅的話,那公司的賬本和稅局的申報表又會不一樣,去年的賬本已經(jīng)裝訂好了的。 2.而且如果更正了去年企業(yè)所得稅申報表,那21年的匯算清繳也要更正嗎?
1裝本不好動那就修改不了 2是
所以我應(yīng)該去更正去年的增值稅申報表、企業(yè)所得稅申報表、匯算清繳嗎? 更正了,跟21年的賬本對不上會有問題嗎?
賬務(wù)處理可以做到今年,然后你再匯算清繳的時候,納稅調(diào)整明細表,收入類的賬載金額里面填寫上去調(diào)節(jié),然后修改增值稅 只要你修改不了帳本 按上面的做法預(yù)繳和增值稅不一樣 你這個開了發(fā)票沒有 開了發(fā)票 你今年紅沖 賬務(wù)處理坐到今年 影響今年的利潤和增值稅也可以
所以你的意思就是: 不去更正去年的申報了。去年報錯的就讓他錯著,是嗎? 只在今年通過以前年度損益去調(diào)整去更正是嗎? 開票了,是做賬的時候錯把含稅價當(dāng)作不含稅收入去做了,所以虛高了收入。
你好,我的意思是不修改之前的,然后你這段時間做到今年借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸款業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù), 然后你去年的增值稅和所得稅的銷售額是一致的,然后今年的也是一致的,相當(dāng)于是你是提前交的稅款 今年紅沖
不通過以前年度損益調(diào)整,直接做紅沖?
是的 可以這么理解的