你好,去年未入賬的收入,今年補入賬的分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目,貸 :以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 之前增值稅,和所得稅申報的收入都是錯誤的??
你好,我今年發(fā)現(xiàn)去年的會計做賬時, 多做了收入,增值稅申報表多報了收入, 賬務(wù)上通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后, 請問現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報表嗎? 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報表里面的增值稅收入不就和增值稅申報表對不上?
老師,我去年年末有暫估入賬收入。今年1月份開發(fā)票了,沖賬了,因為去年無票收入沒有增值稅。所以今年增值稅報表有這部分開發(fā)票以后的收入。這樣導(dǎo)致增值稅報表的收入高于企業(yè)所得稅報表的收入。我在報表和賬面上怎么處理能夠說明情況。稅務(wù)一般都要求所得稅報表的收入可以大于或等于增值稅報表的收入。
因為固定資產(chǎn)清理開了專票,導(dǎo)致增值稅報表收入和所得稅報表收入不一致,不用調(diào)賬直接調(diào)匯算清繳報表可以嗎?
固定資產(chǎn)清理增值稅上有申報收入,這樣就會導(dǎo)致增值稅申請表上的金額與利潤表上的收入金額不一致 ,這樣對嗎?企業(yè)所得稅申報表和增值稅申報表也不一致,這樣正確嗎?
去年未入賬的收入,今年怎么做賬,增值稅報表和企業(yè)所得稅報表怎么調(diào)整, 如果直接在今年確認(rèn)收入,會不會導(dǎo)致增值稅報表和所得稅報表收入金額不一致
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
這是稅務(wù)局抽插,要求補一部分未開票收入,稅務(wù)局前臺做的補正報表,增值稅的報表做到22年12月份了,所得稅沒有做到22年
你好,那就需要做所得稅的更正申報,使得收入包括這個金額?