你好!正規(guī)的操作就是要去更正
老師,請問我小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳時我有業(yè)務(wù)招待費調(diào)增和其他項目調(diào)增。這樣我的利潤就增加了。我是不需要調(diào)賬了是吧?那我的年報還需要改嗎?
老師好,有一筆2022年的業(yè)務(wù)招待費10萬,2023.3月補記,發(fā)現(xiàn)匯算清繳時,業(yè)務(wù)招待費越多企業(yè)所得稅就交的多,我不知道有必要去做這一筆賬嗎
老師 開的發(fā)票是餐費普票 ,報銷單上寫著業(yè)務(wù)招待費600元 但是入賬是入了管理費用-餐費 現(xiàn)在做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳 這筆是要算到業(yè)務(wù)招待費去調(diào)增嗎?
老師請問下了我們?nèi)ツ赇N售收入是285561元,去年的招待費是1350元,申報企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)增嗎
老師就是去年的業(yè)務(wù)招待費有735元,但是我不記得調(diào)增企業(yè)所得稅了,這個還要去更改嗎?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?