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增值稅申報表上原本留抵的稅額,顯示在進項轉出那欄了,那個進項票也沒有紅沖也沒有作廢,為什么會轉出呢

2023-07-18 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-18 16:02

你好,你看下是不是給你退回去了。

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快賬用戶7825 追問 2023-07-18 16:05

這個是一張票的稅,上個月抵扣了一半,剩下的一半留抵了,按正常來說,這個月可以繼續(xù)抵扣剩下的一半呀,但是那個剩下的這半不知道為啥系統(tǒng)帶出來的時候就在進項稅轉出里面了,就不能抵扣,但是這個票是正常的,也沒有申請過退稅

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齊紅老師 解答 2023-07-18 16:07

銀行進項轉出在哪一行里面填寫的。

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快賬用戶7825 追問 2023-07-18 16:10

在第14欄,為什么會轉出了呢

在第14欄,為什么會轉出了呢
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齊紅老師 解答 2023-07-18 16:11

去看一下附表二里面哪一行給你填寫的。

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快賬用戶7825 追問 2023-07-18 16:15

有個留抵抵欠的,但是我們沒有申請過留抵抵欠呀

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齊紅老師 解答 2023-07-18 16:23

那你之前有沒有欠稅?

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齊紅老師 解答 2023-07-18 16:23

你去看一下,你之前在申報表里面。

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快賬用戶7825 追問 2023-07-18 16:24

之前是有欠稅的

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齊紅老師 解答 2023-07-18 16:27

那不就是留底抵扣了

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齊紅老師 解答 2023-07-18 16:27

你看一下你進項轉出的那一部分是不是你欠稅的 沒有問題吧。

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快賬用戶7825 追問 2023-07-18 16:29

之前欠的有點多,比這個留抵稅金額大 我減一下看看

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齊紅老師 解答 2023-07-18 16:30

可以的,可以看一下的。

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你好,你看下是不是給你退回去了。
2023-07-18
附表三,這里面是差額計稅的事,你自己填寫成本的那一塊。
2021-12-03
同學你好,你為什么要做進項轉出呢?留著以后要抵你可以填到待抵扣那一欄。這樣子估計你要改上個月報表。網(wǎng)上改不了要去前臺、
2022-10-11
你好在主表有一個上期留底
2021-08-09
您好,19行本月的應交增值稅-825.69,20行的期末留底就會把這個加上來
2024-11-17
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