你好,你看下是不是給你退回去了。
增值稅申報中附表三進項抵扣明細中進項轉出里面紅字專用發(fā)票欄自動帶出來的數(shù)據(jù)是指已經抵扣了紅沖的?還是沒有抵扣過紅沖了也會提現(xiàn)在那里?
上月已認證留抵的進項稅額做入申報表二23b欄進項稅額轉出,這個月如何將留抵的23b欄進項稅額轉出到當期抵扣進項稅額里,填入主表的哪一欄?上月進項抵扣額是10494.8,實際抵扣額8330.8元,2164元做入進項稅額轉出里,在這個月主表里沒有顯示留抵的2164元,只顯示在本年累計14欄里,那我這個月報稅時如何將這未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一項?
增值稅申報表上原本留抵的稅額,顯示在進項轉出那欄了,那個進項票也沒有紅沖也沒有作廢,為什么會轉出呢
老師,我每個月月底進項銷項余額都為零,結轉入轉出未交增值稅,這個月有紅沖發(fā)票(我們是采購方),那紅沖的時候進項稅額轉出是有余額的,那月底結轉進項銷項怎么做分錄呢,是進項轉出科目余額也轉入轉出未交增值稅嗎
老師,一般納稅人增值稅申報,外貿企業(yè),無開票,一直有留抵,本次進項稅轉出了2張票,現(xiàn)在報稅也看到了進項轉出,但是一直顯示申報失敗,怎么弄?
六月份發(fā)放五月份工資,個稅申報繳納是什么時候
老師我想咨詢一下,我的資產超5000萬了,有什么辦法可以降下來嗎?
老師,這個題答案部分,那個表格的最后一行還原后產成品成本那一行的數(shù)據(jù)是怎么得出來的?
生產火鍋底料需要核算哪些成本核算
@董孝彬老師,需要繼續(xù)提問的。
小規(guī)模納稅人,加油卡充值和ETC充值取得的不征稅預付卡發(fā)票可以作為費用稅前扣除嗎
已經申請統(tǒng)計確認的進項稅額能夠撤銷嗎?
成本核算不是內賬嗎?為什么還要寫分錄?
請問主播在同一地方成立個體戶不在注冊地上班可以嗎
老師好!股權轉讓中,受讓方為省外公司時,受讓方公司印花稅申報地區(qū):是選擇被投資公司經營地,還是選擇受讓方公司經營地呢? 舉例:上海金公司,注冊經營地在上海奉賢區(qū)。 自然人股東甲,將100%股份轉讓給杭州銀公司,杭州銀公司在杭州拱墅區(qū)。 那么,杭州銀公司,是在上海奉賢申報印花稅?還是在杭州拱墅區(qū)申報印花稅呢?
這個是一張票的稅,上個月抵扣了一半,剩下的一半留抵了,按正常來說,這個月可以繼續(xù)抵扣剩下的一半呀,但是那個剩下的這半不知道為啥系統(tǒng)帶出來的時候就在進項稅轉出里面了,就不能抵扣,但是這個票是正常的,也沒有申請過退稅
銀行進項轉出在哪一行里面填寫的。
在第14欄,為什么會轉出了呢
去看一下附表二里面哪一行給你填寫的。
有個留抵抵欠的,但是我們沒有申請過留抵抵欠呀
那你之前有沒有欠稅?
你去看一下,你之前在申報表里面。
之前是有欠稅的
那不就是留底抵扣了
你看一下你進項轉出的那一部分是不是你欠稅的 沒有問題吧。
之前欠的有點多,比這個留抵稅金額大 我減一下看看
可以的,可以看一下的。