你好,你看下是不是給你退回去了。
增值稅申報中附表三進項抵扣明細中進項轉出里面紅字專用發(fā)票欄自動帶出來的數(shù)據(jù)是指已經抵扣了紅沖的?還是沒有抵扣過紅沖了也會提現(xiàn)在那里?
上月已認證留抵的進項稅額做入申報表二23b欄進項稅額轉出,這個月如何將留抵的23b欄進項稅額轉出到當期抵扣進項稅額里,填入主表的哪一欄?上月進項抵扣額是10494.8,實際抵扣額8330.8元,2164元做入進項稅額轉出里,在這個月主表里沒有顯示留抵的2164元,只顯示在本年累計14欄里,那我這個月報稅時如何將這未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一項?
增值稅申報表上原本留抵的稅額,顯示在進項轉出那欄了,那個進項票也沒有紅沖也沒有作廢,為什么會轉出呢
老師,我每個月月底進項銷項余額都為零,結轉入轉出未交增值稅,這個月有紅沖發(fā)票(我們是采購方),那紅沖的時候進項稅額轉出是有余額的,那月底結轉進項銷項怎么做分錄呢,是進項轉出科目余額也轉入轉出未交增值稅嗎
老師,一般納稅人增值稅申報,外貿企業(yè),無開票,一直有留抵,本次進項稅轉出了2張票,現(xiàn)在報稅也看到了進項轉出,但是一直顯示申報失敗,怎么弄?
老師同一個人可以是幾家公司的財務負責人嗎
比如事業(yè)發(fā)展基金和福利基金,是應該放在限定性凈資產嗎?
各大網銀每月必須點擊一下對賬嗎,不點銀行會來找嗎
想考26年的注會,上班族想備考6門試試,可行不?還是分兩年考?
項目上的招待費入工程施工還是管理費用業(yè)務招待費
老師,第三題的第二問計算時,為什么計算每股收益無差別點的債務利息是用 4000*6%,而不是1000*6%,債券每年付息一次,一年的利息不是1000*6%嗎
老師好,報表中存貨是哪些科目之和。
@郭老師,我們公司的公車要轉到其他人名下的話,我們需要開具發(fā)票么?稅務方面繳納稅費?都需要注意什么?賬務如何處理?
老師,我自己的房子低價租給自己的公司,正常繳納個稅,這樣操作合理嗎
你好老師,我們公司購買一輛車,對方是個人,可以可以給我們開票嗎, 銷方給我們開票,銷方的稅率是多少
這個是一張票的稅,上個月抵扣了一半,剩下的一半留抵了,按正常來說,這個月可以繼續(xù)抵扣剩下的一半呀,但是那個剩下的這半不知道為啥系統(tǒng)帶出來的時候就在進項稅轉出里面了,就不能抵扣,但是這個票是正常的,也沒有申請過退稅
銀行進項轉出在哪一行里面填寫的。
在第14欄,為什么會轉出了呢
去看一下附表二里面哪一行給你填寫的。
有個留抵抵欠的,但是我們沒有申請過留抵抵欠呀
那你之前有沒有欠稅?
你去看一下,你之前在申報表里面。
之前是有欠稅的
那不就是留底抵扣了
你看一下你進項轉出的那一部分是不是你欠稅的 沒有問題吧。
之前欠的有點多,比這個留抵稅金額大 我減一下看看
可以的,可以看一下的。