你好,你看下是不是給你退回去了。
增值稅申報中附表三進項抵扣明細中進項轉(zhuǎn)出里面紅字專用發(fā)票欄自動帶出來的數(shù)據(jù)是指已經(jīng)抵扣了紅沖的?還是沒有抵扣過紅沖了也會提現(xiàn)在那里?
上月已認證留抵的進項稅額做入申報表二23b欄進項稅額轉(zhuǎn)出,這個月如何將留抵的23b欄進項稅額轉(zhuǎn)出到當期抵扣進項稅額里,填入主表的哪一欄?上月進項抵扣額是10494.8,實際抵扣額8330.8元,2164元做入進項稅額轉(zhuǎn)出里,在這個月主表里沒有顯示留抵的2164元,只顯示在本年累計14欄里,那我這個月報稅時如何將這未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一項?
增值稅申報表上原本留抵的稅額,顯示在進項轉(zhuǎn)出那欄了,那個進項票也沒有紅沖也沒有作廢,為什么會轉(zhuǎn)出呢
老師,我每個月月底進項銷項余額都為零,結(jié)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個月有紅沖發(fā)票(我們是采購方),那紅沖的時候進項稅額轉(zhuǎn)出是有余額的,那月底結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項怎么做分錄呢,是進項轉(zhuǎn)出科目余額也轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
老師,一般納稅人增值稅申報,外貿(mào)企業(yè),無開票,一直有留抵,本次進項稅轉(zhuǎn)出了2張票,現(xiàn)在報稅也看到了進項轉(zhuǎn)出,但是一直顯示申報失敗,怎么弄?
老師好,我們公司收到客戶的款是票來的,后面我們公司自己去貼現(xiàn),提出來的錢轉(zhuǎn)公賬,手續(xù)費是老師私發(fā)的,這個要怎么做賬啊
老師,報關(guān)單上的成交方式是CIF,開出口發(fā)票的時候需不需要換算成FOB呢?
實務(wù)操作中財務(wù)軟件上外幣核算匯率是取每月第一個工作日匯率,實際支付的外幣金額折算出的人民幣與銀行水單不符 會出現(xiàn)每筆付款都要做匯兌損益,科目和銀行存款科目與銀行記錄不符 可以取即時匯率嗎,有什么弊端
老師,您好,上個月工資計提多了,這個月可以直接寫分錄 借其他應(yīng)付款100 貸銀行存款80 費用20 可以直接這樣做嗎?憑證附80的發(fā)票和工資表
酒店客房的電視信號傳輸付費入成本還是費用
老師,固定資產(chǎn)清理一季度報了增值稅,這個屬不屬于營業(yè)收入呢
公司員工超過三十人,殘保金怎么計算
請問老師,我們做音樂培訓,收入是給家長開的收據(jù),合計是105400,那我做主營業(yè)務(wù)收入的時候是不是15400÷1.01
每月運輸公司開給我們好多運輸費發(fā)票要申報印花稅嗎
(主營業(yè)務(wù)收入 - 主營業(yè)務(wù)成本 - 稅金及附加) / 主營業(yè)務(wù)收入 這個是算什么的計算公式?
這個是一張票的稅,上個月抵扣了一半,剩下的一半留抵了,按正常來說,這個月可以繼續(xù)抵扣剩下的一半呀,但是那個剩下的這半不知道為啥系統(tǒng)帶出來的時候就在進項稅轉(zhuǎn)出里面了,就不能抵扣,但是這個票是正常的,也沒有申請過退稅
銀行進項轉(zhuǎn)出在哪一行里面填寫的。
在第14欄,為什么會轉(zhuǎn)出了呢
去看一下附表二里面哪一行給你填寫的。
有個留抵抵欠的,但是我們沒有申請過留抵抵欠呀
那你之前有沒有欠稅?
你去看一下,你之前在申報表里面。
之前是有欠稅的
那不就是留底抵扣了
你看一下你進項轉(zhuǎn)出的那一部分是不是你欠稅的 沒有問題吧。
之前欠的有點多,比這個留抵稅金額大 我減一下看看
可以的,可以看一下的。