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上月已認(rèn)證留抵的進(jìn)項稅額做入申報表二23b欄進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這個月如何將留抵的23b欄進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出到當(dāng)期抵扣進(jìn)項稅額里,填入主表的哪一欄?上月進(jìn)項抵扣額是10494.8,實際抵扣額8330.8元,2164元做入進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里,在這個月主表里沒有顯示留抵的2164元,只顯示在本年累計14欄里,那我這個月報稅時如何將這未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一項?

2022-10-11 09:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-11 09:26

同學(xué)你好,你為什么要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出呢?留著以后要抵你可以填到待抵扣那一欄。這樣子估計你要改上個月報表。網(wǎng)上改不了要去前臺、

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同學(xué)你好,你為什么要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出呢?留著以后要抵你可以填到待抵扣那一欄。這樣子估計你要改上個月報表。網(wǎng)上改不了要去前臺、
2022-10-11
您好 您沒有開具紅字發(fā)票信息表 不好填20欄 只好填在其他欄次
2020-09-11
您好,19行本月的應(yīng)交增值稅-825.69,20行的期末留底就會把這個加上來
2024-11-17
同學(xué)你好 意思就是這個是留抵的 留抵的附表二自動出來
2022-03-09
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
2024-12-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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