附表三,這里面是差額計稅的事,你自己填寫成本的那一塊。
增值稅申報中附表三進項抵扣明細中進項轉出里面紅字專用發(fā)票欄自動帶出來的數(shù)據(jù)是指已經(jīng)抵扣了紅沖的?還是沒有抵扣過紅沖了也會提現(xiàn)在那里?
老師,請問下稅盤的280元抵扣進項時,申報增值稅主表中哪里體現(xiàn)?附表已經(jīng)填數(shù)據(jù)了,但是主表沒有體現(xiàn)出來,需要自己自動填
3月有一份出口的進項發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯誤,要紅字發(fā)票,第一次填紅字信息表的時候選了已抵扣,實際應該選擇未抵扣,但是當時紅字發(fā)票已經(jīng)開出了。 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應該選未抵扣,就撤銷了原來的紅字信息表并且作廢了紅字發(fā)票,按照正確的信息重新開了紅字發(fā)票。 但是增值稅報表進項轉出那里還是會顯示數(shù)值,按照第二次的未抵扣的信息表,應該不需要轉出,這要怎么處理呢
老師你好!請問我8月開了一張紅字專用發(fā)票信息表,進項是以前已抵扣了。問是如果抵扣過了開的紅字信息表進項額會當月轉出是嗎?電子稅務報表進項20欄紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額數(shù)據(jù)可以手動改為0嗎?,因為我發(fā)現(xiàn)進項不夠轉出后要多交7萬稅。
我們公司之前收到一張發(fā)票,因為是購買飲料用作集體福利的,所以申報增值稅時做了勾選抵扣和進項轉出的處理,后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,送回銷售方作廢了,現(xiàn)在收到了對方重新開具的發(fā)票,申報增值稅時發(fā)現(xiàn)報表《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)(本期進項稅額明細)》的第20欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”那里,又自動填入了之前紅沖發(fā)票的稅額,但是之前沒有抵扣到這筆稅額,已經(jīng)做轉出了,怎么處理
老師你好,我有個公司最近開了個專戶,轉了一筆土地復墾費進去,我怎么做賬呢?
老師,公司員工因公出差的高鐵票,可以計算抵扣進項稅吧?按9% 比如兩張共300,300/(1+9%)×9%,就是可以抵扣的稅額
老師,請問一下學校食堂的會計怎么做?我主要不知道成本怎么核算?謝謝
工會賬戶怎么做賬呢,轉個人報銷的端午福利費
工會銀行賬戶開戶后,一直沒有流水,防止久懸個人往里轉了一筆錢,后續(xù)這個錢應該轉還給個人嘛?以什么正規(guī)理由轉?
老師,我看了進項稅額期初余額283460.43元,我5月份的銷項稅額是16069.21元,我勾選認證了3月份的一張票,稅額44867.26元,留抵金額:28798.05元,然后這會增值稅余額借方:267391.22元,您看一下合適嗎
購買的端午禮品,可以個人購買后走工會銀行賬戶報銷嘛?
你好老師,分公司注銷后,把銀行余額轉回總公司, 總公司沖完往來科目有一個差額,記入了利潤分配 未分配利潤了,當月總公司正常出完報表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表未分配利潤期末-期初不等于當月利潤表 本年凈利潤了, 正好查那個差額,總公司怎么調整呢?
外經(jīng)證預繳稅款有滯納金嗎
老師,出售的貨款被法院強制執(zhí)行已收回,沒有開發(fā)票,我們收到貨款了,怎么入賬
這個成本一般都是需要有發(fā)票才可以抵扣。
是附表二,我記錯了
你好,這里填寫的是你們已經(jīng)抵扣開了紅字信息表之后的。
哦哦,沒有抵扣過開了紅字發(fā)票的不算是嗎
對的是的,不算進去的。
好的,明白了
不用客氣工作愉快。