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增值稅申報中附表三進項抵扣明細中進項轉出里面紅字專用發(fā)票欄自動帶出來的數(shù)據(jù)是指已經(jīng)抵扣了紅沖的?還是沒有抵扣過紅沖了也會提現(xiàn)在那里?

2021-12-03 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-03 09:51

附表三,這里面是差額計稅的事,你自己填寫成本的那一塊。

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齊紅老師 解答 2021-12-03 09:51

這個成本一般都是需要有發(fā)票才可以抵扣。

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快賬用戶3799 追問 2021-12-03 09:54

是附表二,我記錯了

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齊紅老師 解答 2021-12-03 09:54

你好,這里填寫的是你們已經(jīng)抵扣開了紅字信息表之后的。

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快賬用戶3799 追問 2021-12-03 09:55

哦哦,沒有抵扣過開了紅字發(fā)票的不算是嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-03 09:56

對的是的,不算進去的。

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快賬用戶3799 追問 2021-12-03 09:59

好的,明白了

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齊紅老師 解答 2021-12-03 10:04

不用客氣工作愉快。

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附表三,這里面是差額計稅的事,你自己填寫成本的那一塊。
2021-12-03
你好,對的是的,八月份開的紅字信息表,你在九月份申報的時候就應該今天轉出。
2022-09-15
你好 你要看購買方是否有認證抵扣。 如果購買方認證了 就需要購買方開紅字信息表 銷售方開紅字發(fā)票來紅沖才行的
2020-09-07
附表二提示,你需要進項轉出嗎?開紅字信息表的時候銷售方式你單位吧。
2021-07-02
這次你你直接認證就可以的,這樣子一正一負
2023-02-13
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