你好,財(cái)務(wù)費(fèi)用做 借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)收賬款 借銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸應(yīng)收票據(jù)
老師,我們是分公司,現(xiàn)在分公司收了客戶(hù)的購(gòu)車(chē)款26000元,但是分公司開(kāi)票遇到了問(wèn)題,現(xiàn)在客戶(hù)去總公司開(kāi)發(fā)票,我把26000轉(zhuǎn)到總公司,怎么做賬呢。 還有就是客戶(hù)pos機(jī)刷卡,手續(xù)費(fèi)算錯(cuò)了,少到賬0.23元,等于到賬25999.77,但是我還是給總公司轉(zhuǎn)過(guò)去26000,你說(shuō)我要不要自己掏錢(qián)把這0.23元給轉(zhuǎn)到分公司賬戶(hù),不轉(zhuǎn)的話應(yīng)該不好做賬吧
老師,現(xiàn)在我們有一個(gè)客戶(hù)用自己的私人賬戶(hù)轉(zhuǎn)了一筆款到我們公戶(hù) 現(xiàn)在要求我們開(kāi)票給他 這個(gè)發(fā)票的抬頭是不是要寫(xiě)這個(gè)客戶(hù)的轉(zhuǎn)款賬戶(hù)的名字?。ǖ乾F(xiàn)在他不愿意寫(xiě)他自己的名字,要求寫(xiě)他公司名字,然后他公司又還沒(méi)注冊(cè)下來(lái)) 應(yīng)該怎么處理呀?
老師,我們的客戶(hù)用他自己的名字簽的合同,然后讓我們用他自己的名字開(kāi)發(fā)票,但是他又用他的公司給我們公賬轉(zhuǎn)的錢(qián),現(xiàn)在這樣要怎么做賬啊
老師,我們開(kāi)發(fā)票的客戶(hù),老是不轉(zhuǎn)公戶(hù)進(jìn)賬,總是轉(zhuǎn)私戶(hù)或者微信,那我們那些賬戶(hù)收款的要去銀行提現(xiàn)出來(lái)存進(jìn)公戶(hù)咯?那他們?cè)趺醋鲑~的呢?難道也是做現(xiàn)金支出嗎?
老師請(qǐng)問(wèn),比如我們收客戶(hù)的應(yīng)收票據(jù)嘛,然后我們拿到那個(gè)串串公司貼現(xiàn)的,然后錢(qián)從公賬打過(guò)來(lái)的,這種怎么做賬呢
季末資產(chǎn)總額就是9月資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計(jì)吧?
請(qǐng)問(wèn)代扣代繳,代收代繳稅款報(bào)告表,沒(méi)有代扣的,這個(gè)報(bào)表也要填寫(xiě)0提交嗎?
你好,我9月份提前收了顧客的錢(qián)但是10月份我才發(fā)貨,這是不是可以不用做收入?
小規(guī)模納稅人按1%開(kāi)票的增值稅金額要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,從二手市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)來(lái)1倆車(chē),再把這兩車(chē)銷(xiāo)售出去,我公司按照收入申報(bào)嗎?如果按照收入申報(bào)稅率是多少???
上月開(kāi)票做的憑證是借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工勞務(wù)工資兩張憑證,本月沖紅憑證把這兩張用負(fù)數(shù)做憑證為什么資產(chǎn)負(fù)債表不平
所以什么科目會(huì)更好?
二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票,增值稅為零的嗎
物業(yè)會(huì)計(jì),給員工購(gòu)買(mǎi)工裝,計(jì)入什么
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅是必交嗎
但是財(cái)務(wù)費(fèi)用是私發(fā)的也要做進(jìn)去嗎
沒(méi)有在那筆款扣
做進(jìn)去,要不然應(yīng)收票據(jù)不平啊