你好,具體的有什么提示嗎?
老師 ,2月份申報(bào)時(shí)候有個(gè) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4000,一直在申報(bào)表上,但是賬上沒體現(xiàn)這筆,我這個(gè)月把這邊做了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方4000了,申報(bào)表2月已經(jīng)體現(xiàn)過有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4000了。本月這個(gè)4000怎么處理?
老師,一般納稅人增值稅申報(bào),外貿(mào)企業(yè),無開票,一直有留抵,本次進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了2張票,現(xiàn)在報(bào)稅也看到了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但是一直顯示申報(bào)失敗,怎么弄?
一般納稅人企業(yè)從來沒有開過發(fā)票出去,但是購進(jìn)了一輛轎車,2年多,有進(jìn)項(xiàng)稅額1萬多,一直沒抵用,現(xiàn)在要注銷,留底的增值稅怎么處理呢?我申請(qǐng)留底退稅,提示不符合條件
一般納稅人, 收到:2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 1、無形資產(chǎn)-加盟費(fèi), 2、房租費(fèi) 10月份收到,當(dāng)月進(jìn)行了抵扣認(rèn)證成功,11月1日至15日,申報(bào)期,在申報(bào)表中,是否顯示出來,2張發(fā)票,就像平時(shí)抵扣材料費(fèi)發(fā)票一樣, 會(huì)計(jì)分錄: 借:原材料 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款/現(xiàn)金 是不是 申報(bào)表中,第二個(gè)申報(bào)表,抵扣認(rèn)證中顯示出來就可以了,和 首頁申報(bào)表中顯示出來進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額差價(jià),別的申報(bào)表就不用填寫了,是不是這樣?
老師,請(qǐng)問餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費(fèi),餐廳營業(yè)日?qǐng)?bào)表和會(huì)記賬務(wù)怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫的字的內(nèi)容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬重復(fù)錄了,匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了,稅務(wù)老師說不調(diào)賬,只調(diào)表,那請(qǐng)問2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤(rùn)又增加了,那等于會(huì)造成25年利潤(rùn)高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車檢車費(fèi)用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調(diào)成稅收金額,還是稅收調(diào)張載。比方說,張載100,稅收20,是調(diào)增還是調(diào)減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產(chǎn)品成本表要如何做?
一般納稅人工業(yè),車間使用的洗潔精,20大桶2163元用20多天;車間工人使用的膠皮手套,口罩, 出納做帳時(shí)入周轉(zhuǎn)材料嗎?
老師 我公司是小規(guī)模建筑公司 也有勞務(wù)資質(zhì) 現(xiàn)在有個(gè)勞務(wù)分包合同 甲方代發(fā)農(nóng)民工工資 工資是去年11/12月份的 25年1月份發(fā)放工資 我公司這個(gè)月開勞務(wù)發(fā)票給對(duì)方 金額189萬 代發(fā)工資也是189萬 這種情況有沒有風(fēng)險(xiǎn) 個(gè)稅是我公司申報(bào) 也有什么風(fēng)險(xiǎn) 這種做法妥不妥
一般納稅人增值稅申報(bào)只能專票抵扣嗎?開了普票的話,如何處理?增值稅申報(bào)普票金額是否需要填寫
@董孝彬老師 你好,提問的
有的,有轉(zhuǎn)出
你好,你開了紅字信息表嗎?
如果是開了的話,幾月份開的?
昨天開的
好,昨天開的,在5月份才能申報(bào)。
那申報(bào)表那里要?jiǎng)h掉,對(duì)嗎?
然后五月份申報(bào),對(duì)嗎?
對(duì)的對(duì)的,是這么做的。