你好,具體的有什么提示嗎?
老師 ,2月份申報(bào)時(shí)候有個(gè) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4000,一直在申報(bào)表上,但是賬上沒體現(xiàn)這筆,我這個(gè)月把這邊做了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方4000了,申報(bào)表2月已經(jīng)體現(xiàn)過有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4000了。本月這個(gè)4000怎么處理?
老師,一般納稅人增值稅申報(bào),外貿(mào)企業(yè),無(wú)開票,一直有留抵,本次進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了2張票,現(xiàn)在報(bào)稅也看到了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但是一直顯示申報(bào)失敗,怎么弄?
一般納稅人企業(yè)從來(lái)沒有開過發(fā)票出去,但是購(gòu)進(jìn)了一輛轎車,2年多,有進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn)多,一直沒抵用,現(xiàn)在要注銷,留底的增值稅怎么處理呢?我申請(qǐng)留底退稅,提示不符合條件
一般納稅人, 收到:2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 1、無(wú)形資產(chǎn)-加盟費(fèi), 2、房租費(fèi) 10月份收到,當(dāng)月進(jìn)行了抵扣認(rèn)證成功,11月1日至15日,申報(bào)期,在申報(bào)表中,是否顯示出來(lái),2張發(fā)票,就像平時(shí)抵扣材料費(fèi)發(fā)票一樣, 會(huì)計(jì)分錄: 借:原材料 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款/現(xiàn)金 是不是 申報(bào)表中,第二個(gè)申報(bào)表,抵扣認(rèn)證中顯示出來(lái)就可以了,和 首頁(yè)申報(bào)表中顯示出來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額差價(jià),別的申報(bào)表就不用填寫了,是不是這樣?
老師,股票怎么問,它的收益是股利和資本利得這兩部分組成?
老師,我們是建筑安裝公司,關(guān)于人材機(jī)的分配率,人員保險(xiǎn),勞保費(fèi),檢測(cè)費(fèi),員工福利費(fèi),車輛修理,辦公費(fèi),這些分別都算在人材機(jī)的哪個(gè)費(fèi)用比例里呢?
老師您好,如果招標(biāo)需要提供:如無(wú)繳納稅收證明需提供免稅證明,怎能提供免稅證明呀
老師,收到匯算清繳退回的企業(yè)所得稅,是沖減所得稅費(fèi)用還是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)?
公司買了手機(jī)員工用,是做固定資產(chǎn)嗎?
老師好,甲方給建筑公司支付勞務(wù)費(fèi),建筑公司給甲方開專票還是普票
公司員工家里買了沙發(fā),想把發(fā)票開給公司可以嗎?五六千元
老師,我剛進(jìn)公司業(yè)務(wù)不熟悉,賬對(duì)不出呀,200多個(gè)客戶每月對(duì)賬,開發(fā)票,催款……發(fā)催款函不會(huì),掃描王不會(huì) 要怎么辦?
老師,我公司一股東占股1.1%,收到40萬(wàn),但是20萬(wàn)是股權(quán),另外20萬(wàn),資本公積,,問,我公司,股東公司,需要交什么稅?交多少?
法院判給實(shí)際施工人的工程款然后實(shí)際施工人無(wú)法開出人才機(jī)的發(fā)票然后這個(gè)稅收是依據(jù)哪一條應(yīng)該怎么去納稅?
有的,有轉(zhuǎn)出
你好,你開了紅字信息表嗎?
如果是開了的話,幾月份開的?
昨天開的
好,昨天開的,在5月份才能申報(bào)。
那申報(bào)表那里要?jiǎng)h掉,對(duì)嗎?
然后五月份申報(bào),對(duì)嗎?
對(duì)的對(duì)的,是這么做的。