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老師,請問,我3月份有一個會計分錄,是借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅,貸現(xiàn)金,這個票是沒有抵扣的,我現(xiàn)在要在4月份改下,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅哪里要改成待認(rèn)證進(jìn)項稅,要怎么樣修改呢

2023-07-14 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-14 15:36

你好; 沒有抵扣; 你調(diào)整到待認(rèn)證進(jìn)項稅 二級科目去

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快賬用戶9808 追問 2023-07-14 15:36

我知道,那個分錄要怎么樣調(diào)整啊,

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齊紅老師 解答 2023-07-14 15:39

借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅貸進(jìn)項稅 ; 摘要寫調(diào)整某憑證號

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你好; 沒有抵扣; 你調(diào)整到待認(rèn)證進(jìn)項稅 二級科目去
2023-07-14
借 費(fèi)用 300 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 300 您好,如果這個你是要抵扣的,上面這筆分錄不要做
2020-12-23
前面幾個月的已結(jié)帳的話,就不要往前反結(jié)帳了,按累計額做一筆更正分錄調(diào)整。
2023-01-04
同學(xué) 你好, 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) ? 貸?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021-12-09
摘要就是認(rèn)證某業(yè)務(wù)的發(fā)票
2022-08-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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