你好,不用計提,結(jié)轉(zhuǎn)時借應(yīng)交增值稅銷項5貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項4.5貸應(yīng)交增值稅未交0.5,交稅時借應(yīng)交增值稅未交0.5貸銀行0.5
公司二級單位上轉(zhuǎn)銷進(jìn)項到公司本部,有本部統(tǒng)一繳納增值稅,去年二級單位增值稅轉(zhuǎn)多了,稅務(wù)局同意退稅給二級單位,但稅務(wù)局說不給錢了,應(yīng)退稅款讓本部在當(dāng)月直接抵扣(上月抵扣的)。本月本部通過內(nèi)部存款還給二級單位。 二級單位分錄,上轉(zhuǎn)時:借:主營收入 10 貸:成本和銷項2。借:銷項2,貸:內(nèi)部存款2 本部分錄,借:內(nèi)部存款2,貸:銷項2 上月抵扣繳稅本部:借,應(yīng)交未交增值稅8,貸,銀存8(月末計提轉(zhuǎn)入未交10 ) 這樣上月的轉(zhuǎn)入和準(zhǔn)出未交增值稅就不平。 本月二級單位,借:銷項2,貸:收入2,本部對二級單位清算后,借:內(nèi)部存款2,貸:銷項2 本部,借:銷項2,貸,內(nèi)部存款2, 這樣我本月計提數(shù)就是18萬,如果沒有這個2萬,正常計提未交20萬。賬務(wù)上本月計提18萬。繳稅時,借:未交增值稅20,貸,銀存20,這樣總得轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出就是平的,是這樣嗎? 但是我還是有點不明白的是,雖然這個銷項是二級單位轉(zhuǎn)給本部的,本部一起來交的,他多交就代表我多交,退回來后如果這么想退稅就是本部多交的,那我本月本部不應(yīng)該再把退的稅2萬再加回去繳納啊?就這個轉(zhuǎn)不過來。
老師,我想咨詢兩個問題,1、部分像現(xiàn)代服務(wù),生活服務(wù)等進(jìn)項稅可以加計遞減10%,請問這個分錄該如何做?整套分錄哦,同時需不需要計提,如果需要計提的話分錄如何,次月申報抵減那部分如何做,遞減剩余那些還是要繳的,等繳納時,繳納這部分又如何做,麻煩老師分別列一下給我好嗎?2、增值稅綜合服務(wù)平臺勾選一張進(jìn)項票可以分次勾選?如果不能分次的話,以前年度或者月份有收到進(jìn)項,當(dāng)時沒有勾選抵扣,現(xiàn)在還可以勾選抵扣現(xiàn)在月份的銷項?還有就是比如我上個月有個運輸費或者說是代理服務(wù)費的進(jìn)項票,我這個月開出了技術(shù)服務(wù)費的銷項,我可以用之前月份的運輸費或者代理服務(wù)費的進(jìn)項來抵扣我這個月份的技術(shù)服務(wù)費進(jìn)項嗎?
2.注冊會計師對ABC冊公司2018年度財務(wù)報表進(jìn)行審計。ABC司2018年12月15日向A企業(yè)售出一批商品,開的增值稅專用發(fā)票上注明價款100萬元,增值稅為16萬元,該批商品成本80萬元,12月15日發(fā)出商品,并于當(dāng)天收到全部價稅款。協(xié)議約定A企業(yè)于2019年3月15日前有權(quán)退回商品,ABC公司無法合理估計該批品的退貨率。2018年12月15日發(fā)出商品時該公司的會計處理如下:要求:借:銀行存款1160000貸:主營業(yè)務(wù)收入1000000應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)160000借:主營業(yè)務(wù)成本800000貸:庫存商品800000要求:分析注冊會計師能否同意該公司的做法,說明理由。如果不同意,請編制審計調(diào)整分錄。
注冊會計師對ABC冊公司2018年度財務(wù)報表進(jìn)行審計。ABC司2018年12月15日向A企業(yè)售出一批商品,開的增值稅專用發(fā)票上注明價款100萬元,增值稅為16萬元,該批商品成本80萬元,12月15日發(fā)出商品,并于當(dāng)天收到全部價稅款。協(xié)議約定A企業(yè)于2019年3月15日前有權(quán)退回商品,ABC公司無法合理估計該批品的退貨率。2018年12月15日發(fā)出商品時該公司的會計處理如下:要求:借:銀行存款1160000貸:主營業(yè)務(wù)收入1000000應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)160000借:主營業(yè)務(wù)成本800000貸:庫存商品800000要求:分析注冊會計師能否同意該公司的做法,說明理由。如果不同意,請編制審計調(diào)整分錄。
老師晚上好,建筑企業(yè)3月份在異地預(yù)繳增值稅20萬,公司產(chǎn)生銷項稅有32萬,其中可抵扣進(jìn)項稅有16萬,那么我4月份繳納增值稅款時只需要繳納16萬就可以吧,如果再選擇分次預(yù)繳增值稅16萬,我4月申報3月份時就可以不用繳稅了吧?那我這樣記賬對嗎?預(yù)繳增值稅:借:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅20萬,貸銀行存款20萬, 3月份收入: 借:預(yù)收賬款-A公司387.56萬, 貸:主營業(yè)務(wù)收入355.56萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)32萬 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅32 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅32 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅32 貸:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅16 最后一步分錄不平,現(xiàn)在就是還差16萬,是我抵扣的進(jìn)項稅16萬,這該怎么處理?
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
表述有點問題,如果我全部認(rèn)證勾選,就是會計分錄不用任何操作是嗎?不用計提也不用結(jié)轉(zhuǎn)對嗎?如果我想要交增值稅,就是不用計提,但需要結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?
全部勾選也需要做會計分錄,借應(yīng)交增值稅銷5借未交增值稅3貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項8,未交的3留著下期抵銷項,想交稅的話就是上面的分錄