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您好,老師,2022年3-4月份我做過2個(gè)月的這個(gè)分錄,當(dāng)時(shí)做的結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)的分錄是這樣借:行應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證未抵扣稅費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 當(dāng)時(shí)做的結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的分錄是這樣:借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 ~轉(zhuǎn)出未交增值稅 后面5-11月做的分錄又是我2圖寫1的分錄,不是每月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng),部長說不讓那樣做,當(dāng)時(shí)3.4月份的分錄我也沒改,那我現(xiàn)在12月份了,怎么怎么做呢???金額怎么取呢,

您好,老師,2022年3-4月份我做過2個(gè)月的這個(gè)分錄,當(dāng)時(shí)做的結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)的分錄是這樣借:行應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證未抵扣稅費(fèi)  貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 
當(dāng)時(shí)做的結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的分錄是這樣:借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額  貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅
~轉(zhuǎn)出未交增值稅    后面5-11月做的分錄又是我2圖寫1的分錄,不是每月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng),部長說不讓那樣做,當(dāng)時(shí)3.4月份的分錄我也沒改,那我現(xiàn)在12月份了,怎么怎么做呢???金額怎么取呢,
您好,老師,2022年3-4月份我做過2個(gè)月的這個(gè)分錄,當(dāng)時(shí)做的結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)的分錄是這樣借:行應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證未抵扣稅費(fèi)  貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 
當(dāng)時(shí)做的結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的分錄是這樣:借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額  貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅
~轉(zhuǎn)出未交增值稅    后面5-11月做的分錄又是我2圖寫1的分錄,不是每月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng),部長說不讓那樣做,當(dāng)時(shí)3.4月份的分錄我也沒改,那我現(xiàn)在12月份了,怎么怎么做呢???金額怎么取呢,
2023-01-04 17:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-04 18:04

前面幾個(gè)月的已結(jié)帳的話,就不要往前反結(jié)帳了,按累計(jì)額做一筆更正分錄調(diào)整。

頭像
快賬用戶3916 追問 2023-01-04 18:10

老師,這個(gè)怎么調(diào)整,我不會(huì) ?

頭像
快賬用戶3916 追問 2023-01-04 18:14

就3.4月份做的這個(gè)分錄

就3.4月份做的這個(gè)分錄
頭像
齊紅老師 解答 2023-01-04 18:21

先把之前的分錄做一筆負(fù)數(shù)沖平 然后再按財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)的邏輯,做正確的分錄,接要上寫清楚做的是哪個(gè)月份的。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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